你好同学这个是有进项可以扣的(路费,运输费) 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 餐饮只是直接入费用里不扣税

老师,我们是一般纳税人,收到运输发票怎么处理?怎么做账?还有餐饮发票?还有路费的纸质发票?
我有客户是餐饮类的公司,开的是卷票,没法给我们纸质发票,怎么做收入,三个月一做收入吗?怎么写分录
收到通知要开始开具全电发票,可是我们之前还有纸质发票,怎么处理
老师,原先用税控盘的时候还有好多纸质发票,那纸质发票怎么处理,怎么做账
你好!老师,请问我们是一般纳税人,餐饮行业,前期采购没有发票,跨月开了发票,是免税发票,还有1%的税点可以抵扣。这样的账务处理怎么做?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
路费的纸质发票也能抵扣?不是他们说只是电子发票才能抵扣吗?如果能抵扣怎么算进项税额,比如过高速路收到一张50元的纸质发票,税额,金额分别是多少?
你好同学,是的同学,一般是5%扣除,95%是成本同学
那这部分进项税额,发票勾选抵扣平台上肯定没有,我自己算出来做账。然后在国税平台上,报增值税的时候填那个进项表的哪一行里?
你好同学,这个是需要去大厅里手工弄然后才可以申报是手工填35行
老师,还有餐饮票,全部能抵所得税吗?
你好同学可以抵税,但是不可以全额最多是销售收入千分之五,实际发生60%
这个在所得税汇算清缴的时候怎么填报?
你好同学,直接有一个业务招待费的附表填上去它会自动调整的
老师还有一个就是加油站的发票,好像一般是普票,这个怎么弄?如果是专票,怎么处理?
你好同学这个是直接入费用里就可以
税务平台上的那个成品油是什么意思?
你好同学,那个是你们的进项有成品油的,这个特殊
老师,收到这样的成品油的专用发票怎么处理?
你好同学你需要单独去税务认证才可以抵
这个会计分录怎么做?
分录与正常的是一样的同学