您好,说的是企业所得税吧? 您的收入加上营业外收入 您的成本加上营业外支出
老师您好!营业外收入和营业外支出在所得税表里怎么填写?
老师您好!有营业外收入和营业外支出的企业这个月的所得税表怎么填写?
经营所得所得税年度汇算B表,营业外收入 营业外支出填在哪里
老师,有营业外收入和营业外支出,资产负债表怎么填,填在哪里
老师 想咨询下季度预缴生产经营所得个税时 我利润表有营业外收入也有营业外支出 但是只让填收入和成本,我这怎么填呢 营业外收入和营业外支出填哪个地方呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那如果加上的话那这里的营业成本和增值税主表里的收入就不一样了啊?
1:可以按照我说的 2:营业外收入—营业外支出的这个数 填写到成本里面, 3:或者反推。 收入5元,利润3元,您反推成本5—3元,不去管什么营业外收入成本
也就是说营业收入必须得和增值税主表的数一样!然后把其他的放到营业成本里去算
您好。其实不一样也可以解释的通。
您就按照刚才您理解的去申报企业所得税。
您好,说的是企业所得税吧? 您的收入加上营业外收入 您的成本加上营业外支出 那您说的这个是什么意思?
您好。刚才您担心的,我跟您解释一下 企业所得税季度是预缴预先缴纳! 也就是说在5月份的时候会有汇算清缴,到时候再填写完全
那我现在报的是营业收入加上了营业外收入!营业成本加上了营业外支出!这是不是不对啊
您好,报上去就可以了
有些企业,特意把企业所得税的利润总额填写为0
企业所得税季度预缴,预先缴纳的意思
但今天有人跟我说这里的营业收入必须要和增值税主表的收入一样!否则税务肯定的找
您好,真是,谁这么说的!
那税务局不得忙死了
哎!吓死了!那就那样报吧
谢谢老师
假如您担心,就通过反算! 以后多积累经验,就知道怎么填写了
唉,我都说了是企业所得税是预缴,预先缴纳。 到时候您多缴纳了税费,退很麻烦的,况且5月份还有企业所得税回单位,倒时候,有调整项目的,一起缴纳!
唉,我都说了是企业所得税是预缴,预先缴纳。 到时候您多缴纳了税费,退很麻烦的,况且5月份还有企业所得税汇算清缴,倒时候,有调整项目的,一起缴纳!
有些企业,企业所得税季度的本来是利润总额5元,都会特意调整为0
嗯!那就是说也可以不用管营业外收入与支出!就按正常的收入和成本计算!那得出来得利润也实际利润不符也没问题吗?
您好,没有问题,谢谢
比如您计提了5元. 不要企业所得税季度预缴大于5万