您好,说的是企业所得税吧? 您的收入加上营业外收入 您的成本加上营业外支出
老师您好!营业外收入和营业外支出在所得税表里怎么填写?
老师您好!有营业外收入和营业外支出的企业这个月的所得税表怎么填写?
经营所得所得税年度汇算B表,营业外收入 营业外支出填在哪里
老师,有营业外收入和营业外支出,资产负债表怎么填,填在哪里
老师 想咨询下季度预缴生产经营所得个税时 我利润表有营业外收入也有营业外支出 但是只让填收入和成本,我这怎么填呢 营业外收入和营业外支出填哪个地方呢
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
那如果加上的话那这里的营业成本和增值税主表里的收入就不一样了啊?
1:可以按照我说的 2:营业外收入—营业外支出的这个数 填写到成本里面, 3:或者反推。 收入5元,利润3元,您反推成本5—3元,不去管什么营业外收入成本
也就是说营业收入必须得和增值税主表的数一样!然后把其他的放到营业成本里去算
您好。其实不一样也可以解释的通。
您就按照刚才您理解的去申报企业所得税。
您好,说的是企业所得税吧? 您的收入加上营业外收入 您的成本加上营业外支出 那您说的这个是什么意思?
您好。刚才您担心的,我跟您解释一下 企业所得税季度是预缴预先缴纳! 也就是说在5月份的时候会有汇算清缴,到时候再填写完全
那我现在报的是营业收入加上了营业外收入!营业成本加上了营业外支出!这是不是不对啊
您好,报上去就可以了
有些企业,特意把企业所得税的利润总额填写为0
企业所得税季度预缴,预先缴纳的意思
但今天有人跟我说这里的营业收入必须要和增值税主表的收入一样!否则税务肯定的找
您好,真是,谁这么说的!
那税务局不得忙死了
哎!吓死了!那就那样报吧
谢谢老师
假如您担心,就通过反算! 以后多积累经验,就知道怎么填写了
唉,我都说了是企业所得税是预缴,预先缴纳。 到时候您多缴纳了税费,退很麻烦的,况且5月份还有企业所得税回单位,倒时候,有调整项目的,一起缴纳!
唉,我都说了是企业所得税是预缴,预先缴纳。 到时候您多缴纳了税费,退很麻烦的,况且5月份还有企业所得税汇算清缴,倒时候,有调整项目的,一起缴纳!
有些企业,企业所得税季度的本来是利润总额5元,都会特意调整为0
嗯!那就是说也可以不用管营业外收入与支出!就按正常的收入和成本计算!那得出来得利润也实际利润不符也没问题吗?
您好,没有问题,谢谢
比如您计提了5元. 不要企业所得税季度预缴大于5万