您好,因为利润表是按照权责发生制做的,你看看你们有没有购置过固定资产这种投资活动,因为固定资产一次性投入很大,而费用是分期体现在利润表的
老师,公司年终结算有利润,为什么收回所有应收账款和付清应付账款的情况下,货币资金不足够支付未分配利润?
率9%,股利支付率为净利润的20%,假定该公司预计2021年销售额为2300万元,若销售净利率和股利分配率仍保持上年水平。假设货币资金、应收账款、存货、应付账款、其他应付款项目和销售收入成正比关系,属于敏感项目。2020年末资产负债表简表如下表。
、黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户.借方贷方应收账款2000-A公司2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200.-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
黄河公司2019年12月31日有关资料如下:总账和所属明细科目账户借方贷方账户(单位:元)总账账户:借方贷方应收账款2000-A公司.2400-B公司400预付账款4000-C公司4600-D公司600预收账款1000-E公司1200;-F公司200应付职工薪酬400本年利润20000.利润分配1000-未分配利润1000库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000库存商品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬
老师我们公司资产负债表,实收资本200万,未分配利润负数2968072.79元,所有者权益负数968072.79元。其他应付款没有金额,这种情况怎么未分配利润调整小一点
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我的资产负债表是平的,我现在算了下货币资金加所有应收账款减了所有要付的款,不够钱支付未分配利润,固定资产是增加了,刚好是这个数,那是不是说,如果我要全部分完本年的未分配利润(不考虑留存什么)只能分减掉固定资产增加那部分利润?那这部分是不是当留存利润?以后年度有盈利可分?
假如我利润是10万,货币资金加收回的和减应付的差额是5万,我固定资产增加5万,是不是本年只可分5万,另5万留作以后年度分?
首先你公司赚不赚钱跟你公司有没有钱是两回事,你的利润表很好看,是盈利的,但账户上没钱,因为你钱投资去了 你现在钱不够分,那就不能分配那么多,钱给你花去买固定资产了 就是固定资产导致现金减少,但只是会分期体现在利润表中
“但只是会分期体现在利润表中”这个不太明白,现在老板说有利润不够钱分,问没分的是不是可留作以后分?
可以的,没分的等以后有钱了再分 举个例子你今年购置了固定资产100万,这个固定资产本年计提了折旧20万,你看到了吗?在利润表体现的固定资产折旧只有20,但这个资产你花了100万,你这个折旧要花5年才能折旧完,5年到了正好100万在利润表体现完毕
哦你意思是资产负债表是一次增加100,利润表是分5年扣除,那老师如果不考虑折旧呢,换然之简单来说就是钱买了固定资产,然后不够钱分,不够这部分就不分存着,以后年度有盈利,可以再分这样理解对吧
是的,假设你明年不买固定资产了,那应收帐款都收到现金的话,钱应该是够分的,因为明年利润表有20万折旧,但这个20万你是在今年就花掉了(100万那个)
但我老板都不考虑折旧,除了关闭公司那天,你说的我也有忧虑,假设明年不买固定资产了,那应收帐款都收到现金的话,钱够不够分呢?
也不一定的,你今年花了100万,到明年为止,利润表进了40万的折旧,你的缺口还是有60万的 这就有点收付实现制和权责发生制的区别
那时又说不平如何是好
你们有现金流量表吗?看一下那个表就清楚了,经营活动现金流量是正的,投资活动现金流量是负的,这你老板应该能理解吧?
会,但他不会连接上资产负债表看,也不懂收付和权责发生制,不太懂财务,就靠我汇报,太难了
哎,老板的水平也有讲究,有些sense的老板一点就通 你就说,利润表里面的费用体现了固定资产支出了20万,但实际当年花了100万,所以利润是高的,但现金是少的
这样解释过了,现在他关心的是那20是不是可以以后分
我只能说现在未分配利润大于账上现金的部分以后可以分
好的谢谢老师
不客气,祝学习愉快