借应交增值税贷银行,借应收贷以前年度损益调整,应交增值税,借以前年度损益调整贷应交税费,借应交税费贷银行,滞纳金借营业外支出贷银行,借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整,差额以前年度损益调整转为利润分配未分配利润,这个以前年度损益调整为0
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
自查补交19年增值税,开票在20.12,开的服务费发票,以及补交附加税,企业所得税及滞纳金,相关会计分录如何处理?
19年的客户给开的发票,税务查出发票有问题,最后让补交增值税所得税,如何做会计分录
2023年查补2022年未开票收入,增值税及附加税,滞纳金已交,帐务如何处理
今年税务自查时我们补缴了以前年度未申报的部分增值税和相关的教育费附加,补缴教育费附加后夹带的滞纳金我们能否在企业所得税税前扣除?会不会影响纳税信用?
请问供应水泥的公司能收一些什么内容的发票?
土地使用面积20152平方,出租1个月800平方给别的公司,税率4元。如果求一年的土地使用税?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师一般纳税人收到进项税发票大于销项多的部分怎么写会计分录
这道题约当产量,先进先出法,加工车间 直接材料和加工费用的,月初在产品本月产品的约当产量,本月投入生产,月末在产品约当产量分别为多少
清算期间的费用报销一般纳税人可以取的专用发票吗
进项税额税额不勾选,款项是从银行账户支出,这样怎么做账,可有什么影响,因为暂时进项税额充足
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
请问我们是一般纳税人,客户是个人我们开的是13个点的增值税普通发票,我们做账是借:银行存款(含税价)贷:主营业务收入(含税价)吗?
这道题第4个选项怎么理解?
城建税,教育费附加要先计提在以前年度损益调整,再缴纳是不
是的,是的是的是的
缴纳增值税分录直接是应交增值税~销项税还是需要转到未交增值税
转未交增值税下面这个