这个对应汇算清缴去填写纳税调整表,扣除下面其他,这个对应调增 ,调不退税
我想问一下,去年我们公司利润表显示亏损状态,今年汇算清缴时弥补了亏损,报完税后显示需要给我们退税,但我们当地税务局不给退税,抵了之后的税款,手续相当复杂。我想问一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退税了。本年第四季度没开发票也没有收入,明年也不想交太多的税。本年利润为贷方9万多一点,我不知道怎么调整凭证
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
#提问#老师,我想问一下,去年,因为疫情亏损了7,8几万,然后今年一季度我报税的时候,企业所得税盈利一万多,然后再做一季度企业所得税预缴申报的时候,系统提示,让我们预交400多的税,因为我们是小微企业,平时生意也不太好\\,我怕到时候退税很麻烦,我想到12月在一起计算解所得税,可以吗?有什么办法?在一季度先调整一下吗?因为去年的时候我们也是一季度交了所得税,后来税务局打电话过来,让我们把预缴的税清零,非常麻烦,有什么办法吗?
老师 我在汇算,是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税,前年收入492万,4季度亏损,然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万,现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税,那现在是这样 我不想退税呢,需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师好,公司买了一辆新车293900,申报车辆购置税的时候自动出来数据直接申报就可以是吧、
从外面单位借款,签的借款协议,支付对方利息,对方以没有资金占用费营业范围为由,给我们开了咨询服务费发票,算虚开发票吗?可以入账吗?入什么科目?如果不能入账,为避免税务风险,那我们年终汇算清缴做纳税调增可以吗
老师,年利率是3.1%,日利率是多少?
支付2025年4月至6月经济合同印花税会计分录怎么写
甲公司有两个股东,自然人股东a把股权全部转让给法人股东b,甲公司转让给a:2万元,备注:股权收购款,请问甲公司如何做会计分录
你好,老师,在电子税务局怎么查询一般纳税人的身份证明啊
老师您好,我想问下注销公司,所有者权益这是正数的话,是不是得交个人所得税?税率20%?
老师,我们公司主营业务是卖酒,但有房子出租给其他公司,一次收取其他公司3个月的的房租,分录怎样写合适?
该家小规模,7月报税的时候缴纳了增值税及附加税,但是我6月没有计提税金,那么现在完全7月做账,该怎么做?是像图1先计提在缴纳还是像图二直接缴纳?哪一种是对的
老师,为什么我记帐的时候这张凭证出现了负数