同同学你好 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 收款 借,银行存款 贷,应收账款
我们是劳务公司,小规模,收到派遣公司的劳务费,开给对方专票,怎么做账呢?
劳务公司开给对方公司,未收到款怎么做账?收到后又怎么入账?
公司收到货款,未发货未开票,我怎么做账,发货开票以后又怎么做账
劳务公司收到劳务费怎么做分录,未开发票给对方
公司交物业管理费未收到发票怎么入账,以后收到了又怎么做账
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?
老师,麻烦问一下2020年12月份开的发票,2021年1月冲红,如果开出的发票不进入收入,怎么做账?由于金额较大,如果入收入报税,需要缴纳的税款较多,目前没有收到进度款,没有足够的金额支付
同学你好,20年开票是需要计入收入交税的;21年开红冲票冲的是21年的收入;