一、付款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、取得发票时,计入公司的固定资产或低值易耗品处理。
请问老师,账载金额是什么意思,在填工资薪金支出,账载金额和实际发生额怎么填,我查了明细分类账,去年工资费用合计是借方125658.36,贷方是136728.3
请问会计凭证原材料那些入库单什么的也要放上吗?
老师,未分配利润可以直接做转实收资本不耶
老师好,与捷胜平台结算,结算金额是1200.扣手续费5,扣服务费200,扣客户优惠150,银行收款845,凭证怎么做?
#提问#老师你好,请教一下,建筑业,几年前购入公司名下的车,现在过户给个人,可以开票给个人的吗
客户送来的裙带菜随购货发票一起开在上面,但金额正负相抵,这种分录怎么写
以前年度合同办了免税,税务今年通知对免税合同办理未开票收入补缴了一部分增值税和附加税,分录如何做?滞纳金分录如何做?各自对应结转分录如何做
内蒙古社保在人社厅增员操作具体步骤级注意事项,登录哪一个。
老师,我们公司其他应付款科目挂账1000万,税务局让我们确定是不是股东借款,说股东借款要签订借款合同,缴纳增值税,我们也没有支付任何利息啊,叫什么增值税呢?有相应的税务规定吗
老师,收到美金纸币,怎么设科目
不不不 老师, 我阐述有误,向A公司采购一批智能终端原材料,总金额为2000.00,按照合同规定分3次打款,第一次打款已完成,金额为1180.00 麻烦老师写下详细分录
一、借:预付账款——A公司 1180 贷:银行存款 1180
不用在分录里体现总金额2000.00
有发票时,再体现发票的总金额
以目前记账分录,是体现不出剩余应付的款项,那只能自己单独建立一个表格记着剩余未付款项么
你可以自己建立台账,进行辅助核算处理
我们是在付完第一批款项后就收到了原材料
收到原材料,可以暂估入库处理,但是想在企业所得税税前列支成本,需要取得材料的发票。
麻烦老师写下分录
一、借:原材料 贷:应付账款
金额是写2000还是1180
这个是看你们收到原材料的金额,写具体的暂估入库金额,你收到的货物金额值多少钱
总价值2000元,我是知道原材料具体的金额
这个只能咨询当事人了。