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年底做了暂估,汇算清缴前收到发票后如何做账?如何处理收到的发票

2025-12-25 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-25 15:43

可冲销暂估分录,再做有票分录

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快账用户9199 追问 2025-12-25 15:45

那暂估那笔费用就可以在上年税前扣除 是吧?

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:46

是,暂估那笔费用就可以在上年税前扣除

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快账用户9199 追问 2025-12-25 15:46

暂估分录可以直接写 借:服务费 A 贷:应付账款——某公司 吗

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快账用户9199 追问 2025-12-25 15:48

还有 暂估的金额写不含税 还是含税的啊?

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:50

暂估的金额写不含税

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可冲销暂估分录,再做有票分录
2025-12-25
年底暂估费用的分录为:借:管理费用或营业费用,贷:其他应付款--暂估。 次年收到发票时,先冲销原暂估分录,再按发票金额重新做分录。 进项税要不要暂估需要看企业不确定后续是取得专票还是普票,如果企业不确定后续是取得专票还是普票,建议按照不含税金额暂估。 收到票时进项税额处理方式为:借:应交税费--应交增值税(进项税额),贷:其他应付款
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