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老师,我现在账上的各项往来的余额给老师看下请帮我分析下,应收账款:借649149,其他应收款:借2793477.26,预付账款:借316993.98,应付账款:贷44697.97,其他应付款:借1362861.01,老师这样的数据应该会引起税务稽查吧!我看就是外面有好多钱改收回对吧!

2021-01-08 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-08 16:43

同学你好,你在资产负债表的时候,将其他应付款重分类至其他应收就可以了。

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快账用户8415 追问 2021-01-08 17:03

老师9月份的报表重分类的其他应收款是4695236.47元,我是怕这种数据会引起税务稽查。会吗老师

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齐红老师 解答 2021-01-09 09:32

不会的,这样做是正常的,本来做资产负债表的往来科目在填列的时候就要重分类的。

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快账用户8415 追问 2021-01-09 09:37

老师我知道重分类正常可是这么多其他应收没有税务分险吗?本来今年的销售才230万,出来这么多其他应收款,还有今年我们是贷款了500万的,然后500万的利息也做在财务费用里了。后来这些钱就都转出去给了那些人,其实是前期公司经营老板借外边人的钱,但是都没有从公账走,现在老板就把贷款回来的钱还给他们。

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齐红老师 解答 2021-01-11 13:56

销售的230万元应该做到应收账款里面。

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同学你好,你在资产负债表的时候,将其他应付款重分类至其他应收就可以了。
2021-01-08
你好,调整往来,这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额,如果送货了,就需要做未开票收入处理交税的
2024-08-14
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
您好 应付账款是公司的 不能冲减 除非对方公司有收据给您单位 收到您单位法人帮忙付款了
2020-11-26
你好! 不是同一类型业务不可以相互冲减的
2020-11-25
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