同学你好,你在资产负债表的时候,将其他应付款重分类至其他应收就可以了。

老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师,我现在账上的各项往来的余额给老师看下请帮我分析下,应收账款:借649149,其他应收款:借2793477.26,预付账款:借316993.98,应付账款:贷44697.97,其他应付款:借1362861.01,老师这样的数据应该会引起税务稽查吧!我看就是外面有好多钱改收回对吧!
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师,我查之前会计的押金账,看她做了一笔其他应付款借方科目的,那其实就是我们应该要收回来的押金吧?其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗?
老师,我们租赁设备收到租金通过“预收账款”挂账,斋之前供应商给承租人垫付了部分租金,本来承租人支付了是要退回垫付款的,现在不用退回,我需要确认收入,我上月做了“借:其他应付款,贷:预收账款 ”我感觉有点不对, 是不是应该直接“借:其他应付款;贷:主营业务收入”好一点,老师,你帮我看看,谢谢
老师,新收入准则与旧收入准则有啥区别?在会计科目上有区别吗?企业会计准则与小企业会计准则有啥区别?
老师,我们员工当时交的保证金,现在她离职了,因为一些工作没有做完,扣了一部分钱,这个该怎么做账呢
朴老师,印花税现在没有核定,可以按次、按季、按年申报?
小规模纳税人本季度销售自产水草27万,增值税既享受销售自产农产品免税又享受不超30万免税,增值税申报表填在10栏,那确认收入是分录怎么做
老师,申报企业所得税第四季度季报时,填写已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是填本季度的数据还是全年数据?
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师:请问,本期购入的原料,12月货物已经送入库,正常入账,但是至今没有开发票,这种情况下,12干入库的货物需要按照买卖合同申报印花税吗?
老师,现在营业账薄需要交印花稅吗
老师,离职补偿金超过当地月平均工资三倍,超过部分是要跟当年的工资一起按综合所得扣个税吗? 还是单独按综合所得税率表计算个税?
同张发票上能同时开正数数量和负数数量对应正数负数金额吗?
老师9月份的报表重分类的其他应收款是4695236.47元,我是怕这种数据会引起税务稽查。会吗老师
不会的,这样做是正常的,本来做资产负债表的往来科目在填列的时候就要重分类的。
老师我知道重分类正常可是这么多其他应收没有税务分险吗?本来今年的销售才230万,出来这么多其他应收款,还有今年我们是贷款了500万的,然后500万的利息也做在财务费用里了。后来这些钱就都转出去给了那些人,其实是前期公司经营老板借外边人的钱,但是都没有从公账走,现在老板就把贷款回来的钱还给他们。
销售的230万元应该做到应收账款里面。