对的是的你的其他应付款,这样做的话会出现负数余额。

老师就是我现在做帐,收到一笔款,然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方,现在收到一笔款,我这笔款,因为是投标保证金我就要退还给对方公司,那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款,如果我这样子做的话,对之前的做的那个帐会不会有影响?
老师,我查之前会计的押金账,看她做了一笔其他应付款借方科目的,那其实就是我们应该要收回来的押金吧?其实全部做其他应收款的话这样会更好找一点是吗?
老师,我这是之前的会计做的账,她之前做错科目做到其他应付去了5000,,我看她这里调了一笔账,那这个押金总共是付出去1万了吗?也没看到怎么转的
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师我想问一下,之前交房租给了一千块押金,做的会计分录是 借:其他应收款-个人往来 1000 贷:银行存款 1000 现在这笔钱收不回来了,应该怎么写分录做账
老师,我们是商贸公司,老板自己在做出纳,但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账,我是会计,我也不想做呀,这个不做不影响是吧?
我填会计制度备案,我11.28注册的公司有效期起怎么填,提交上去提示必须为季初季末,怎么填
装修费发票备注栏需要备注哪些内容?
新办企业有效期起有效期止怎么填,小规模
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?甲会计做6个单位的账 甲会计多次申请,把这10家公司网银复核交给他人,这感觉每天有很多时间做账了?
年底12月份的工资和年终奖计提了,正常1月中旬发放,法人和股东的可以先按12月底发放抵扣借款吗,会不会太随意
我一证一码,提交确认没反应,为什么
固定资产科目有二级科目吗?比如买了办公家具入了固定资产,又买了电脑也入固定资产,不用分类吗
老师!你好!我们公司是一家有限责任公司,三个股东,股东王占股份45%,股东李占30%,股东张占25%,对内实际投资900万元,现股东王要退出35%的股份,支付股东王401万元,另外一个新股东加入要持股10%,这个要怎么计算各股东投资款和持股比例
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗? 甲会计多次申请,把这10家公司网银复核交给他人,这感觉每天有很多时间做账了?
老师,这是他之前做的账,这是什么意思啊?老师能看懂吗?她好像把科目调过来了,可是费用本来就是借方的啊?干嘛还要红字?
你好,这个就是支付出去的押金,你把他可以放到其他应收款里面,也可以直接这么挂账。
收回来的时候冲其他应收款就可以的。
之前他是不是做到了销售费用里面,后期红冲了。
不是老师,我是看她之前用错科目了,然后后来又调整的,知道她这样调整啥意思吗?
你好,第二个凭证借其他应收款贷其他应付款,这个就是调整成正确的,但是你调整了销售费用,这个是什么意思。
老师,意思就是押金就是一万的,其中5000他做到其他应付款里面了,现在冲回来5000了,还有5000做到费用里面去了,然后现在也是冲费用5000这个意思吗?就是押金应该收对方1万的这个意思吗?
实际押金是多少?如果是1万的话,这个是正确的,之前多做了费用红冲费用的意思。
就是不知道多少,所以要查一下,就是现在查发现之前会计这么做账,那就是他之前5000做到费用里面去了,现在就是调减费用5000,然后就是押金1万咯?
对的是的是这么做的,是这么理解的。