你好,暂估固定资产,借:固定资产 贷;应付账款-暂估应付款

老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
我收到别人公司的人货物 对于我来说是固定资产 ,我没给钱 他们也没开票过来,对方让我挂帐 怎么做分录呀
老师好,别人挂靠我公司,发票也开来了,他的最后一笔钱想让我打给公对公开专票,但是开专票这个材料款又是另一个项目的。这种是不是不可以呀,他又想开专票,但是他新项目的钱甲方还没有打钱,没有钱来,我们公司账户上也没有什么钱,怎么做才好
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
投资方派了十个人过来做事,但人事关系没过来。公司也定岗定薪,但是定期把这笔费用划给对方公司,他们给我们开的咨询顾问的发票。想问下老师我们怎么做帐?
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
我挂其他应付可以吗
我挂其他应付可以吗 可以的呀
不好意思 我是挂了应付。。。那股东公司帮我公司垫付的钱 ,其他公司也没给我们开票,我怎么跟他们挂往来呀
暂估固定资产,借:固定资产 贷;应付账款-暂估应付款-XX公司 你应付对方公司,就是往来了