同学你好 计入应交税费就行了

老师我们公司9月份的时候购买了一辆贷款车,已经正常落户,车辆出现问题12月份重新换了一辆价位高的车,原来的发票已经退回给他们,购置税的钱也退回了公司重新交了新的,首付补了5000多该怎么做账
老师,7月份我们在上海公司注销了,客户在上海注册公司也注销了。但是21年1月我们上海公司卖给客户一批商品,已经开票抵扣了。客户现在退回来部分,换了我们一批商品回去。两家公司都注销了,发票没法弄了。客户想把换回商品开票,牵扯到我们承担增值税,所以客户给出的建议,我们新公司开换回商品的销项发票给他新公司,他们新公司给我们新公司开同等金额的销售折让发票,请问这个怎么做账?做分录?
老师,请问一下我们销售摩托车的,1月份售出3辆。已经结转成本了。现在8月份退货了,换其他车,我们冲红发票重新开了其他型号的车给客户。现在要怎么做这个分录吖。是不是1月份的相反分录。然后把结转成本的也冲回来,
老师,我们账上以前从其他公司购买两台二手货车,当时入固定资产20万元,挂账未付钱,现在已经折旧完,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵五万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,这个账该怎么做,不涉及税款发票的
老师,公司买了一辆新车,用旧车抵的,能抵4000块钱,4s店帮我们把旧车卖出去,让我们开发票给个人,我们已经开了1000普票给个人,并没有收到这笔钱,反而用这笔钱700抵了车款和上牌费300(4s店实际开票79800,付款79100),其余3000块钱后期可以退回给我们,该怎么做账?