你好 ;你小规模企业的话 ;超过了就得全额缴纳增值税了。 你现在都1月了。 你不好处理的。
老师,我们是定额的,“一般是季报 普票 只要季度不超过8316*3即可 季度超了8316*3 不超30万 只交个税 其他税补交 超了30万 都需要缴纳 不含税销售额*税率” 引号是昨天老师回答的, 现在我要问下 不超30万只交个税,税率是多少?怎么算呢
老师,我想问一下,客户要求开票金额和代开发票不超过30万元,现在已经超过30万元需要缴税了,有什么办法补救吗
老师,我想问一下,个体户全部开的普票,一个季度不超过30万,需要缴纳个人所得税和印花税吗?
老师,您好。小规模纳税人,季度代开发票和自开发票合计超过30万,则需要缴纳增值税,分别填写在2栏、3栏,即使自开金额没有超过30万也应该填写在自开发票3栏;如果代开和自开合计没有超过30万,则代开填写在代开栏第2栏,并且缴纳增值税,自开填在免税销售额下的第10栏,免交增值税。对吗?
请问老师公司有一张销售发票本来是要作废的,当时作废程序已经操作了,可是现在汇总上报时发现还没有作废,小规模一个季度已经超过30万了,要缴增值税了,现在有什么补救办法不去缴增值税吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师,那现在就是没有办法了吗
你好是的。 你应该 12月末的时候注意核对清楚。