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我们公司付了一笔停车费1000元。会计做账是借:管理费用1000元。贷:银行存款1000元。下个月发工资的时候,从员工工资扣回500块钱,怎么做账务处理?

2025-12-17 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 20:15

您好
借:应付职工
贷:银行存款
管理费用500

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您好,分录不对 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应付职工薪酬10000 营业外支出 100 贷:银行 9100 应交税费-代扣代缴个税 1000 借:应交税费-代扣代缴个税 1000 贷:银行 1000 营业外支出 这是不能税前扣除的,年度汇缴时要纳税调增
2024-09-25
你好,实际消费了是500吗?如果是的话可以的。
2023-09-15
同学你好 借应付职工薪酬个人公积金1000负数 借应付职工薪酬单位公积金1000负数 借银行存款2000
2021-06-08
1、计提3月工资: 借:管理费用-工资5000 贷:应付职工薪酬5000 2、收到商场奖励: 借:银行存款1000 贷:其他应付款-福利费1000 3、发放工资: 借:应付职工薪酬5000 借:其他应付款-福利费1000 贷:应交个人所得税100 银行存款5900
2024-06-21
你好,等下个月我们申报个税的时候,借应交税费—个税 2,贷银行存款2。这不就平了么。
2024-11-21
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