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老师,建筑小规模一项工程60万,提前收了30%的款20万,也开了20万的发票,还支付过一笔工伤保险1000块钱,年底发生的这个业务怎么做分录

2021-01-09 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-09 19:35

你好,同学。 你这项目还没开工,那你直接是 借,工程施工-合同成本  1000 贷,银行存款  1000 借,应收账款  20万 贷,工程结算和销项税额  20万

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快账用户4996 追问 2021-01-09 19:39

20万已收到,是不要结转成本,借主营业务成本1000,贷工程施工合同成本1000

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齐红老师 解答 2021-01-09 19:44

不结转 成本,你没开工,不结转 

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快账用户4996 追问 2021-01-09 19:45

噢,这样的话,工程结算科目贷方余额也不用处理对吧

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齐红老师 解答 2021-01-09 19:47

不用处理,没开工,有余额是正常的

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快账用户4996 追问 2021-01-09 19:48

老师,已经确认增值税了,是不是也要计提各项附加税

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齐红老师 解答 2021-01-09 19:52

要的,你这附加税是增值税作为计税依据的

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你好,同学。 你这项目还没开工,那你直接是 借,工程施工-合同成本  1000 贷,银行存款  1000 借,应收账款  20万 贷,工程结算和销项税额  20万
2021-01-09
你好 ;     那你们这个开票出去的金额  是你们还没有开展业务发生的。 先做账 :借   银行存款贷 预收账款或者合同负债  应交税费-应交增值税 
2021-09-13
你好!反方向冲减,再做一笔一样30万的分录
2022-03-17
同学你好 这个业务是小规模时期发生的业务 这个都不能抵扣进项的 计入固定资产
2022-10-27
同学你好 分录是这样做的
2022-07-11
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