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老师,下午好!我公司自购地建办公大楼和仓库还有宿舍,前面付了1000万工程款给A建筑公司的时候怎么做分录?半年后收到A建筑公司开来的增值税专用发票250万又怎么做分录?(这时候公司还是小规模纳税人),过了两个月后,公司已经申请成为了一般纳税人,这时候又收到了A建筑公司开来的250万元增值税专用发票,这个时候又该怎么做分录?

2022-10-27 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 15:02

同学你好 这个业务是小规模时期发生的业务 这个都不能抵扣进项的 计入固定资产

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快账用户8931 追问 2022-10-27 15:04

那我所说的几个问题的分录该怎么写呢?拜托老师帮忙写一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-10-27 15:09

借在建工程 借进项 贷银行存款 借在建工程 贷进项转出 借在建工程 借进项 贷银行存款 借在建工程 贷进项转出 然后 借固定资产 贷在建工程

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同学你好 这个业务是小规模时期发生的业务 这个都不能抵扣进项的 计入固定资产
2022-10-27
你好,你们主体都全部分包了吗?子公司它有资质吗?
2023-06-26
借应收账款30贷主营业务收入、应交税费 jie工程施工,贷银行存款60万 你知道完工进度吗?你能预算一下你的收入和成本累计多少
2022-12-17
一、3月无票收入申报的会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转) 二、10月份开具发票时的会计分录处理 收到工程款时: 借:银行存款 100万 贷:应收账款 100万 开具发票时: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 82.5万(100万/1.13) 应交税费-应交增值税-销项税额 17.5万(100万/1.13 x 0.13) 结转成本时: 借:主营业务成本(根据实际成本进行结转) 贷:应付账款(根据实际成本进行结转)
2023-11-07
所得税一样的要如实申报的哈
2022-10-12
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