咨询
Q

老师,下午好!我公司自购地建办公大楼和仓库还有宿舍,前面付了1000万工程款给A建筑公司的时候怎么做分录?半年后收到A建筑公司开来的增值税专用发票250万又怎么做分录?(这时候公司还是小规模纳税人),过了两个月后,公司已经申请成为了一般纳税人,这时候又收到了A建筑公司开来的250万元增值税专用发票,这个时候又该怎么做分录?

2022-10-27 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 15:02

同学你好 这个业务是小规模时期发生的业务 这个都不能抵扣进项的 计入固定资产

头像
快账用户8931 追问 2022-10-27 15:04

那我所说的几个问题的分录该怎么写呢?拜托老师帮忙写一下,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2022-10-27 15:09

借在建工程 借进项 贷银行存款 借在建工程 贷进项转出 借在建工程 借进项 贷银行存款 借在建工程 贷进项转出 然后 借固定资产 贷在建工程

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个业务是小规模时期发生的业务 这个都不能抵扣进项的 计入固定资产
2022-10-27
你好,你们主体都全部分包了吗?子公司它有资质吗?
2023-06-26
你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付
2021-03-03
你好,同学。 那你就让材料开票给你,然后款项你直接支付给材料商,你作为成本处理即可的。
2020-12-26
同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×