你好,最后还需要结转本年利润 借:本年利润 贷:利润分配---未分配利润 或者相反的分录的

新手,想咨询年末会计处理,计提折旧,分摊费用,结转损益,计提所得税,还要干嘛?
每月末都需要哪些账务处理 计提折旧 计提工资 计提社保 费用摊销 结转成本 结转损益 结转利润 计提增值税附加税 写的全吗?还有别的吗?
老师你好,我们公司2020年计提一笔资产减值损失,2022补计提递延所得税资产,我想咨询一下,我们现在处理这笔资产减值损失转营业外支出的会计分录要如何做呢?
以前2018年度的折旧额有计提到制造费用里去,但没有累计到下一年2019年度里,在2022年度才发现,那么借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 但我的情况,2018年的折旧额已计提到制造费用里并结转成本了。 主要是原先会计在重新建2019年账套时,固定资产又重新按原值计提了。 所以这种情况又要怎么调?
月末要做什么,计提折旧,摊销,长期待摊费用摊销,计提工资,增值税,附加税,结转制造费用,结转生产成本入库,计提所得税,结转损益.除了这些还有什么,能帮我列一下吗
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢