同学你好,余下的2万计入预付账款中;

请问供货商已经开了两万发票过来,但是因为对方原因,我们只付对方一万九,对方也同意了.剩下的一千怎么办,不能一直挂账吧? 我们应该怎么处理?
您好,老师,请问购买材料,支付了15万,对方开了155000元的发票来,剩下5000元怎么挂账
老师,您好,我付款30万,对方只开了28万的票来,剩下2万我应该怎么挂账?
如果我开了50万的专票,对方只给了48万,剩下2万不给了,对方也给开具2万的红票,这个时候我应该怎么做账
他开了30万的票,我对公只转了3万,剩下27万是不是就挂账了,那么长期应付款是不是就应该挂剩下的款项
老师,请问一下,去年新开的公司,一直没有业务,没有发票,一直没有建立账本,一直零申报,怎么补救
从A公司进货卖给B公司,B公司卖给C公司,AB公司属于单独法人,算拆分业务吗?
老师,电商商家在电商平台卖菠萝干快销品,那存货周转应该用先进先出法还是加权平均法?
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
好的,谢谢
不客气的,祝您学习愉快;
您好,老师,购买材料,付款金额100000,进项发票为100023元,挂账:借方:库存商品:88515.93,应交税费~进项税额:11507.07。贷方:银行存款:100000,请问剩下23元要怎么挂账呀。
同学你好 计入应付账款;