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他开了30万的票,我对公只转了3万,剩下27万是不是就挂账了,那么长期应付款是不是就应该挂剩下的款项

2023-06-29 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 16:11

你好;    是的;   你实际业务是啥; 好判断科目  

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快账用户4820 追问 2023-06-29 16:14

但是后面还款没有走对公账户给他,是用法人卡转给对方公司的,应该如何做会计分录

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快账用户4820 追问 2023-06-29 16:15

实际业务是按揭贷款买车

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:22

你好;  借固定资产;  进项税贷银行存款;长期应付款; 这样挂;     对的 

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快账用户4820 追问 2023-06-29 16:28

后面还贷款没有往公账专,我是用法人银行卡转账给对方还款,应该如何做分录

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:31

你好;   借长期应付款 贷其他应付款  

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快账用户4820 追问 2023-06-29 16:32

其他应付款后面记法人吗

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:40

你好;对的; 后期还给法人的 

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快账用户4820 追问 2023-06-29 16:42

如果每期我从公账上转给法人,法人再去还应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:48

你好; 借其他应收款贷银行存款 ; 借长期应付款贷其他应收款  

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快账用户4820 追问 2023-06-29 17:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-29 17:07

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你好;    是的;   你实际业务是啥; 好判断科目  
2023-06-29
同学你好 对的 是这样的哦
2022-07-27
你好,对的,就是这样子。
2023-07-12
与挂靠方、开发企业签书面协议,明确开发企业通过结算多付 80 万补偿垫付的事故款。 收到开发企业包含 80 万补偿的结算款时,借:银行存款 80 万,贷:其他应收款 80 万,冲平挂账。 该 80 万按正常工程款结算流程处理,确保账务与协议一致。
2025-08-08
您好! 1. 可以由贵公司出具一份代付款委托协议,委托挂靠人付款7万元至材料商,从而把应付账款转换成与挂靠人的往来款; 2. 首先明确材料商是否还需要这10万元款项,如果不需要的话,可以让材料商开具10万元红冲发票,消除应付账款;如果还需要的话,这10万元就是公司还需要支付的款项,挂在应付账款上是合理的。
2022-07-06
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