你好; 是的; 你实际业务是啥; 好判断科目

老师请教下你:我们有个挂靠的项目,材料商开发票开给我们70万,我们公司已付款53万,然后还差17万未付 现在是这种情况,挂靠人自己已付7万,意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了,那么请问一下这种情况应该怎么办啊,1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款,2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
如果备料款是100万,那我人工费要结转30万,可是劳务公司开的票是50万,那我还是只结转30万,剩下20万就让他再工程施工—人工费里挂着么
他开了30万的票,我对公只转了3万,剩下27万是不是就挂账了,那么长期应付款是不是就应该挂剩下的款项
收到发票70万,只付款50万剩下20万不用付了 供应商说20万国家有补助,国家直接付给他 但是给我们开了70万,现在有20万挂在应付,以后不用付了 这个账怎么做呢?
老师,我们是建筑施工企业,是被挂靠方,有一个项目入场施工时,出了一个事故,我们帮挂靠方垫付了100万,我们也挂了其他应收款-100,但是挂靠方不想承担这么多,挂靠方只承担20万,剩下的80万由开发企业补给我们,就是结算多做出来80万,这样的话,我目前已经给挂靠方付工程款的时候扣回了20万了,但我账上一直挂着剩下的80万,这咋办
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
但是后面还款没有走对公账户给他,是用法人卡转给对方公司的,应该如何做会计分录
实际业务是按揭贷款买车
你好; 借固定资产; 进项税贷银行存款;长期应付款; 这样挂; 对的
后面还贷款没有往公账专,我是用法人银行卡转账给对方还款,应该如何做分录
你好; 借长期应付款 贷其他应付款
其他应付款后面记法人吗
你好;对的; 后期还给法人的
如果每期我从公账上转给法人,法人再去还应该怎么做分录
你好; 借其他应收款贷银行存款 ; 借长期应付款贷其他应收款
谢谢老师
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