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请问供货商已经开了两万发票过来,但是因为对方原因,我们只付对方一万九,对方也同意了.剩下的一千怎么办,不能一直挂账吧? 我们应该怎么处理?

2020-07-23 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-23 15:38

这个的话 可以让对方开红票 冲回这1000元的哦

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这个的话 可以让对方开红票 冲回这1000元的哦
2020-07-23
那也不退款吗,这个交易没有开始,合同是不是说违约不退款?根据这个合同,对方开违约金收据入账,做营业外支出,
2020-11-17
这个质量问题原则是需要开红字发票,不开红字发票,实务中处理不做进项税额转出,我说实务中哈,
2020-12-22
你好     这个项目原来是怎么挂科目的? 你去看看怎么挂科目的    然后去补做账才行  这个金额很大吗 
2021-04-28
你好 应付账款不需要支付的转入到营业外收入科目
2020-09-25
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