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请问第四季度我代开了增值税专用发票也自己开了普通电子发票,请问现在申报我的本年累计应该看哪个数呢?还是两个数加起来才对?我应该如何申报?

请问第四季度我代开了增值税专用发票也自己开了普通电子发票,请问现在申报我的本年累计应该看哪个数呢?还是两个数加起来才对?我应该如何申报?
2021-01-11 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 10:36

你好 所得税申报表 营业收入 是两个数相加

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你好 所得税申报表 营业收入 是两个数相加
2021-01-11
你好是给不含税金额?那这个增值税申报主表第2行,填写专票,主表第3行填写普通发票负数,主表1栏等于2%2B3栏,你这个对应是不是都是开1%?
2021-04-06
你好; 你是核定还是查账的个体户 ?
2022-10-08
 你好       你要检查下 你们是不是有比对  不对的情况。   比如你申报的数据 与你实际不符合 或者与税务系统的数据有差异导致的。先核对下。 如果 是一致的话 就去税务局 解释下  
2021-01-20
同学你好 是这样填写的哦
2020-10-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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