您好 分录是直接做一笔其他应付_老板

老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
请问;老板直接支付一笔预付款30000元.那么分录是直接做一笔其他应付_老板?,还是做两笔,先做借:现金 贷:其他应付款,再做借:预付账款 贷:库存现金
老师,发现上个月一笔分录错了,上月做的是 借:其他应付款 贷库存现金;正确的应该是 借:其他应收款 贷现金。我这个月直接借:其他应收款,贷:其他应付款 是吗?
你好,老师, 老板拿回很多餐饮票那些,公司没有支付,都是老板自己去外面吃饭的,外账可以直接做:借:管理费用-业务招待,贷:其他应付款-老板,还是分两笔做:先借:库存现金,贷:其他应付款。再转入业务招待好呢
朴老师,接着问你 因为裁剪质检的人工、制造费用和电费,都是生产时发生的,得跟生产时间对齐;入库单是生产后仓储环节的记录,时间对不上,所以都该按计件单(生产口径)算,而非入库单。 哪怕裁剪质检不是计件工资,只要是为当月生产服务,也得用当月计件单数量分摊 —— 入库单的时间差会导致成本算错月份,而制造费用和电费本质也是生产时消耗的,按入库单算本就是误区。
老师,我现在申报第三季度的企业所得税是不是要在9月份的分录里面计提?这样我怎么确定计提税额多少钱?
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老师您好,增值税加计抵减在认证发票的时候计入营业外收入了,实际上现在还没有用到加计抵减,因为进项税额很大,现在还没有消化完,建议把加计抵减的营业外收入先冲出来吗?,冲出来的话,当期营业外收入是负数,这样操作可以吗
老师,有个个体工商户开小票的,本来是税务局定额的,1月份客户催要发票开爆了,开了二十多万,现在税务局说这笔发票没成本还要交所得税一万多块,我能把员工做进去申报今年一年的工资吗
老师,厂家给我们公司补贴,但补贴款不是直接付给我们,而是给予我们订货用,假如补贴款是3万,我们订5万元的货,那只需支付他们2万元就行,他们给予5万元的货,然后开折扣3万元的发票给我们。但我们当时入库的时候是直接按5万元入库做库存商品。现在该怎么调整?
最近我公司安装了光伏发电,自发自用,请问我公司怎么做账务处理 ?安装了光伏发电,自发自用,安装的可以计入固定资产,然后折旧的 请问不用确认收入吗 只是当做是固定资产使用就好了吗
请问现在的企业还可以做三来一补吗?
老师,电脑学习网址怎么上啊
小规模纳税人应交税费分别有哪些,分别怎么适用
有位老师说,直接做其他应付款,查账时不好看,像这种最好走现金科目。我没明白怎么走现金科目?是做两笔分录的形式吗?
走现金的话 那您单位要开现金收款收据 然后对方收款的时候也要给您单位开现金收款收据 借:库存现金 贷:其他应付_老板 借:管理费用等 贷:库存现金
如果直接走其他应付款,需要给老板写借款收据吗?
直接走其他应付款 不要给老板写借款收据 有老板的报销单或者付款回单就可以
非常感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问