你好,你们是一般纳税人,还是小规模的。

老师,现在账上应交税费-未交增值税科目有0.03元的余额,这个怎么平账呢
老师,应交税费-应交增值税科目在贷方有-0.03的余额,这个怎么调整?
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
请问未交增值税科目借方余额6818,电子税务局应缴未交增值税5142,那么应该是贷方余额才对,现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样?
老师您好,我的科目余额表上面应交税费-应交个人所得税贷方有余额,这个应该怎么调整
老师,你好,请问如果公司实缴数想要公示,应该怎么做
老师,固定资产盘盈如何入账?
请问老师客户欠个体工商户的账款通过给农民工发工资的形式转给个人,然后又转给负责人,账务怎么处理,需要提供什么证明材料?查账征收。
老师,我是购买方,12月一张5670元专票我方已认证,现在销售方要红冲部分金额840元,怎么操作?
个体户定期定额核对征收,个人所得税是在电子税务局申报的,那么年度的还需申报吗
去年的社保费用今年入以前年度损益调整,结账显示资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常,是什么原因?
想问下股东实缴比例怎么分红怎么看的,比如一个A股东认缴10万,但是出资只有5万,另外一个B股东认缴5万,出资有30万,还有一个C股东认缴4万,出资只有3万,这个实缴分红比例怎么算,希望有经验老师详细解答?没有经验的老师就不要接了,这个问题很重要,实际操作用
老师你好,我单位印刷厂,当月没有开具发票,没有收入。只结转了生产成本。借 库存商品 贷 生产成本 是不是就不用结转销售成本。
老师员工工伤公司赔偿款120096,计提了120096最后发付了120000那96怎么处理比较合适
想问下股东实缴比例怎么分红怎么看的,比如一个股东认缴10万,但是出资只有5万,另外一个股东认缴5万,出资有30万,还有一个股东认缴4万,出资只有3万,这个实缴分红比例怎么算,希望有经验老师详细解答?没有经验的老师就不要接了,这个问题很重要,实际操作用
一般纳税人
借营业外支出贷应交税费应交增值税。
老师,正常情况下应交税费应交增值税科目余额为0
你好,这个不一定你有没交的税,就是有余额,或者是你有刘迪,就是有余额。
那不应该是应交税费有余额吗
你好好,可以有余额的,这个规没有规定,必须没有余额。