同学您好,您期初数据就不平,那您的期末余额肯定不能平的,您需要先把期初数据调平

为什么资产负债表到未分配利润那里就算不对了呢?我之前一直是贷方本年利润减去未分配利润借方得到未分配利润的数据填上去然后两方就平了,这回本年利润在借方无论怎么算最后都不平,这是表哪里没填对吗?没查出来~~
老师,我在资产负债表中的未分配利润那一列该怎么填,我现在有2种方法,第一是依据科目余额表中的本年利润和利润分配合计数填列,第二种方法是依据未分配利润年初数加上利润表中净利润累计数,到底哪种正确,如果这两种方法填出来资产负债表都不平的话又应该怎么检查(能基本确定资产数和负债数都填对了的,就是不知道所有者权益这里有没有出问题)
我们的报表由于期初数不对,平时都是根据发生额填手工资产负债表,请问到了年末填“未分配利润”时,我用本年利润的本期借方贷方发生额相抵额填来不对,然后用“利润分配”的本期借方发生数填来也不对,资产负债表就是不平,请问是哪里不对?我前面11个月填的资产负债表是平的,就是12月年底这张不对。
我们公司的账每月出报表时,都是延用上期的申报表余额加上本期发生额来计算,但到了年底填“资产负债表”的“未分配利润”时,由于“本年利润”和“利润分配”都有发生额,我应该选“本年利润”还是“利润分配”的发生额来填写呢?
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
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老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
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我不能调期初数,那是个历史问题,也没必要调!