您好 填的企业所得税申报表应纳税额是全年的应纳税额

老师,我上季度的企业所得税737.12,延缓缴纳。结转到这个季度,应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了,但本年累计的利润总额为7507.7,本季度延缓缴纳所得税额375.39,这个要做怎样处理
老师,本季度企业所得税申报13栏(减实际已缴纳所得税额)可以减除二季度应缴纳所得税额吗,二季度应纳所得税额因为是小微企业延缓缴纳还未实际缴纳?
延迟缴纳企业所得税,在下季度2021年1月申报时,利润为正需要缴纳,全年利润为负数,延迟的所得税还需要补缴吗
老师,现在1月份报企业所得税,填的企业所得税申报表应纳税额是全年的应纳税额吗?因为前两个季度都延迟缓缴了
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
是不是这次申报的,应该把我前两个季度的企业所得税都加上
这回报的企业所得税应纳税额是全年的,不是这4季度的对吧?
这次申报的 应该把前两个季度的企业所得税都加上 申报的是这个季度的 但是前面您没有缴纳 这次一起缴纳