您好 其他收益结转到本年利润科目
疫情期间减免的增值税我记在其他收益里,加计抵减的税款也记在其他收益里,请问年末怎么进行结转
老师,想问一下,在结转增值税的时候,有一笔是加计递减被做到其他收益里面了,想问一下这个需要在期末手动结转到本年里面吗?系统自动的没有做结转
进项税加计扣除10% 有两种方式哪个对? 1、当期结转的时候: 借:应交税费-应交增值税(减免税费) 贷:其他收益 2、下月缴纳的时候: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益
企业用的是企业会计制度,请问增值税加计抵减的收益本来应该放其他收益的,但企业会计制度里没有,可否放在营业外收入。
请问:增值税进项税额加计抵减额,期末未抵减完,结转下一年度继续抵减,汇算清缴的时候上一年度未抵减完的,已经计入当年的其他收益科目,是否需要纳税调减呢?
最后一个选项为啥对,
老师,你好!以图一的经营范围,图二开票开哪个比较合适呢
您好!老师!请问换电脑后,自然人电子税务局扣缴端的数据怎么恢复到新电脑上?谢谢!
老师,您好!请教您 一般纳税人企业出租厂房,房厂是2016年4月30日前取得的,请问是按5%开吗?能不能按9%开呢?
传媒公司红酒拿来做活动招待客户的专票可以抵扣吗客户抽奖的
老师,麻烦写一下关系于销售退回的分录,谢谢
自己有个小规模建筑公司,和个体,现在在代记账公司,想转回来自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注册的个体,今天考的初级会计证,可以做附加扣除吗?
老师好,我单位现在销售一批空调,收到预付款之前要给客户先开发票,开发票的话必须开明细吗?
公司制的产权问题主要指什么?
每月就行结转应交增值税,都有个差就是减免税和加计抵减额,这个差额怎么处理
把增值税三级科目的余额写分录全部结平 比如销项税额在贷方 现在结转写到借方