你好 不填写的 都是填写0

老师我是新成立的企业,职工的工资我都记入长期待摊费用开办费了,今年没有成本,没有费用,那A 105050表职工薪金支出怎么填写啊?是填写0还是填写发的工资金额啊
老师,汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗?我的工资一部分在管理费用-工资,还有一部分在主营业务成本-工资,两部分的合计数对吗
老师,我们单位去年刚注册的,还没有经营,所有的费用都计入了长期待摊费用 开办费,包括员工工资和社保。那么汇算清缴,A105050职工薪酬纳税调整明细表 要不要填写职工工资和社保了。
老师,我公司注册了两年,都没有业务,每月老板转钱进来付员工工资和水电房租。我把这些都计入长期待摊费用那里了,报企业所得税税时,资产总额按长期待摊费用的金额填,收入,成本,利润都填0,资产负债表分别填了长期待摊费用和其他应付款,利润表全部0,这样是不是不行?利润表怎么反映摊销支出?
老师好,我记账时把发放的工资直接计入成本了,那么企业所得税汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出还要填写吗?如果填写上是不是和我的报表中管理费用又不一致了
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
那A 105080的固定资产,电子设备那呢,填写原值和折旧额吗
你好 这就不也是开办费的吗
对,也是开办费
开办费的话,全部都调增
本年计提了2万的累计折旧,金蝶软件停用计提累计摊销7900的。这些用填写在105080表上吗
你好不需要填写的。
那是在哪里填写,给调增啊
纳税调整明细表里面调增筹建期,他是不允许抵扣企业所得税的,你在营业期之后可以抵扣。
是这里这个吗,
这里这个开办费的金额用填写吗
你们是做了管理费用开办费,还是长期待摊费用开办费。
长期待摊费用开办费,我现在利润表上全部都是零,都放在长期待摊费用里了
那需要填写这个表格的开办费。
那是不是我就填写我这个表格的开办费就可以了,固定资产和无形资产都不用填写啊
是的,其他的不需要填写。
老师,这个不用填写的原因是,折旧和摊销都计入长期待摊费用开办费中,所以不用填写是吗?
老师我2021年长期待摊费用开办费就转到管理费用、财务费用中,那我2021年的所得税固定资产折旧这是不是就得填写2021年(含)之前所有的累计折旧金额啊
原因不需要填写 你只需要填写开办费就可以
我不填写原因,我想知道为什么可以不用填写,
为什么不用填写固定资产折旧,
你做的是开办费 你的折旧不是管理费用 是长期待摊费用