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老师,年底计提递延所得税资产可弥补亏损,是按照什么计提的啊?

2021-01-12 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-12 13:00

同学你好 是亏损形成的递延所得税资产?

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同学你好 是亏损形成的递延所得税资产?
2021-01-12
您好,是的,先冲减22年度的亏损
2023-10-03
你哈,同学,利润300弥补亏损, 冲回递延所得税资产300×25%=75
2023-10-03
你好,你把你计提的递延所得税资产红出了,第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本,还有利润总额,也就是你的利润年累计是250万,可以弥补亏损40万,剩下的再交企业所得税
2023-10-03
你好,弥补用了多少亏损,要冲回去对应的递延所得税资产的
2022-07-26
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职称:注册会计师,税务师

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