你好,2019年的工资计提,在2020年5月底汇算清缴前发放就可以.

你好老师我想请教下,就是公司固定资产账面价值计提完折旧,账面价值没有了,但是还在用,这种情况怎么处理,如果把账面做平,做固定资产清理了但是实际没处理,还在用,以后公司要是查封冻结资产我说的那个固定资产会被查封吗,还有就是公司固定资产转个人,或者个人转公司账务处理有什么好处和风险呢。怎么才能规避这方面的法律风险。谢谢
老师好,2019年的工资计提了,但是账面上到目前为止都没有付完,这个有税务风险吗?如果公司没有那么多的钱用来支付工资该怎么处理账务呢
你好!我想问一下建筑公司的账务处理,公司手上有好几个项目,其中两个项目都是挂靠别的公司的,但是两个项目的农民工工资账户都没有钱了,我们可以通过自营项目代付吗?代付的话那账务该 怎么做呢
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
老师 我们劳务工资全部按照正常工资申报个税了 因为劳务工资超过800就要交 还没有扣除门槛 太高了 7月份我的账上计提的工资小宇支付的工资 有一部分劳务工资是预付的 工程还没有结束 大部分情况只有劳务工资才会出现预付情况 但我们申报个税都是按照正常工资申报嘞 到时候万一着税务局差 这怎么应对 问说我们为什么提前支付那么多工资安 是不是劳务工资 如果我们回答是就要修改个税 这应该怎么应对@郭老师@郭老师
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
到目前为止都没有发放完有什么风险吗?该怎么处理呢
你好,现在没发放完没有风险.就是在账上欠着.
税务查账的时候不会说我们虚增成本吗?
你好,应付职工薪酬就是你发给工人的工资,有银行发放记录的,有证据的,你计提未发放的部分,有计提明细,工资明细,不会是虚增成本.
我们工资都是现金发放的,您的意思是就算超过每年的汇算清缴时间不发放也是没事的是吧
你好,超过汇算清缴时间没发放肯定有影响,税局不查就没事,查就有影响
好的,谢谢老师
你好,不用 谢,祝你工作愉快!