你的意思是说你要支付两万多,还是说你收回了这些设备的残值2万。

你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
你好,老师。我司准备结业清算了,9月份停工了,10月份请其他工程公司帮忙拆装搬迁公司的一些设备,共计2万多,请问该入什么科目
A公司是一般纳税人,经营业务有天然气工程安装业务,该公司的老小区完工结转时,公共设施成本采用成本分摊法分期摊销。 2020年5月发展一个老小区“XX花园”项目,小区规模200户,并 与之签订了用户发展合同,2020年10月该小区累计回款100户,单 价2000元/户。后期不再进行整体回款。施工单位B公司进场对其入 户安装100户,另外100户只进行了室外立管,2020年11月完成竣 工验收。经核算,所有入户安装的材料成本为2万元,人工成本为 0.7万元。公共设施中的材料成本为3万元,人工成本为2万元。 请根据以上描述,列出在结转该项目的收入和成本时的账务处理。 请问,老师。这道题应该怎么处理
老师新年好,请问一下公司接了个单子给其他公司安装一套设备,去了一个月,这其中发生的住宿费餐饮费物料消耗等费用如果做账,计入什么科目? 我们不是建筑公司主营业务是机械制造销售,他这个项目是给他做出来的设备过去又给他安装施工弄好的一整套,请老师帮忙解惑 谢谢
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,进口关税公式是什么
老师,上月做的待抵扣进项税额,我这个月用的话我可以借 进项税额 贷 待抵扣进项税额吗
销售货物时,发票已正常开具,货已发,到货发错了,导致客户产生了运费,客户想把运费直接从货款中扣除,我们啥也没有票据,怎么入账
老师,房地产公司之前是预交增值税款,现在确认收入了开全额房款发票了,如果取得的进项全部抵扣完了,没有进项可以抵扣了,那之前预缴的增值税也是可以抵减本月应交的增值税款吧?
请问一下地铁开的充值发票可以用做报销凭证,用作税前扣除吗?地铁开的发票项目预付款充值
郭老师,2月付的软件费,现金付款,未开票,3月票才开来,2月付款怎么做账,3月收到票怎么做
养鸡厂养鸡销售,鸡生了蛋,怎么做分录
工资13,000专项扣除2000需要交多少个税?
老师,劳务公司的工资不并入我公司的职工薪酬缴纳残保金对吗
老师初创光伏发电企业销项税额只有3000,进项税额单张发票都20000这种情况怎么样勾选啊
是要付工程款2万多
那你这个就是正常的放到你的这个管理费用里面处理啊。
明细科目
管理费用明细科目放到清理费用。
没有设有这个明细科目,可以放其他吗
如果说没有,你可以增加一个,或者是放到其他都是可以的。