您好,负数发票本来就不需要勾选抵扣,只需在申报表里填报进项转出即可
对方开了负数发票进项给我们,但是我们没有抵扣,增值税申报要进项税转出吗
请问,收到进项票我们抵扣了,后有问题,我们开具红字发票信息表给对方,对方开负数发票,我们如何做会计分录?进项税怎么转出
老师,进项发票对方已抵扣,但因为退货,我们开了销项负数,那我们开的这张销项负数发票用给对方吗
对方开给我们发票,但是他没有申报纳税,现在我们需要进项转出吗
老师好!公司抵扣了进项发票,后面发生了退货,我们做进项税额转出,让对方开负数发票,对方拒绝开负数,要求我们按照发票金额付款,这个可有方法处理
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
那我收到红字发票,我不是按原来那笔做负数的吗,为什么没有认证抵扣,还要填进项税转出
您好,你是说这张负数发票对应的原蓝字发票你们就没有认证抵扣是吗?如果你们原来的正数发票就没有勾选抵扣,那这张负数发票不需要做进项转出