你好,你发票开的是1%的吗?
老师好,2020年我计提的增值税是按照3个点,现在全年账务都处理完了;实际优惠政策按照1个点;我要如何调整这一整年的收入及增值税呢?
老师,进项加计抵减今年开始按照5个点了,但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的,现在补交了增值税及城建税,教育费附加,如何入账呢?
老师:这个小规模纳税 人,2023年的增值税优惠政策,不是小于30万/季免增值税,然后适用3%征收率的用1%来开票吗?为何这个题目,他放弃了减税优惠,3%减按2%,为何还是开3个点,他现在优惠不是开1个点的票?难道开1个点是2022年优惠。好像2022年是1-4月是45万免,后面5-12直接全部免了,没有涉及税率的优惠吧
老师你好,我们公司是小规模在去年年底的时候开了4张专票,1张忘记入账1张未收款按照普票入账做了应收,2张收款也是按照普票做了银行收入,我们在今年年初的交了去年最后一个季度的增值税,现在突然想起来,我们该如何在今年调整入账呢?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
我在做内帐
也就是你的收入现在少做了,应交税费多做了,是吧。
对的;是的
借应交税费应交增值税贷主营业务收入。
这个数字我怎么取
3%的税额*2% 按这个来的
3%的税额/3*2 按这个的 不是刚才的
我不太懂您讲的什么意思,能详细一点吗
3%的税额/3*2 按这个的 不是刚才的
老师,你这公式不对呀
那个不对的 你可以举个例子
计提3个点的时候:借银行存款500贷主营业务收入485.44;应交增值税14.56。计提1个点时:按照你的公式税费是14.56/3*2=9.71;正确的不应该是4.95吗
那你这么做 500/1.01主营业务收入 500/1.01*1%应交税费
老师,你没明白我的意思;我知道增值税怎么算的,现在我要倒推呀!我全年的凭证都已经做了,光收入明细就有27个,我不可能重新再做凭证呀。我想问的是,我怎么去算我多计提的税费和少算的收入
你这回答的是正常的操作,这个我明白呀
含税收入 现在能统计出来吗
没事,我已经自己搞定了,谢谢
不用客气 工作愉快