你好,你发票开的是1%的吗?
老师好,2020年我计提的增值税是按照3个点,现在全年账务都处理完了;实际优惠政策按照1个点;我要如何调整这一整年的收入及增值税呢?
老师,进项加计抵减今年开始按照5个点了,但是1-4月份申报的时候都是按照10个点的,现在补交了增值税及城建税,教育费附加,如何入账呢?
老师:这个小规模纳税 人,2023年的增值税优惠政策,不是小于30万/季免增值税,然后适用3%征收率的用1%来开票吗?为何这个题目,他放弃了减税优惠,3%减按2%,为何还是开3个点,他现在优惠不是开1个点的票?难道开1个点是2022年优惠。好像2022年是1-4月是45万免,后面5-12直接全部免了,没有涉及税率的优惠吧
老师你好,我们公司是小规模在去年年底的时候开了4张专票,1张忘记入账1张未收款按照普票入账做了应收,2张收款也是按照普票做了银行收入,我们在今年年初的交了去年最后一个季度的增值税,现在突然想起来,我们该如何在今年调整入账呢?
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
我在做内帐
也就是你的收入现在少做了,应交税费多做了,是吧。
对的;是的
借应交税费应交增值税贷主营业务收入。
这个数字我怎么取
3%的税额*2% 按这个来的
3%的税额/3*2 按这个的 不是刚才的
我不太懂您讲的什么意思,能详细一点吗
3%的税额/3*2 按这个的 不是刚才的
老师,你这公式不对呀
那个不对的 你可以举个例子
计提3个点的时候:借银行存款500贷主营业务收入485.44;应交增值税14.56。计提1个点时:按照你的公式税费是14.56/3*2=9.71;正确的不应该是4.95吗
那你这么做 500/1.01主营业务收入 500/1.01*1%应交税费
老师,你没明白我的意思;我知道增值税怎么算的,现在我要倒推呀!我全年的凭证都已经做了,光收入明细就有27个,我不可能重新再做凭证呀。我想问的是,我怎么去算我多计提的税费和少算的收入
你这回答的是正常的操作,这个我明白呀
含税收入 现在能统计出来吗
没事,我已经自己搞定了,谢谢
不用客气 工作愉快