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老师,如果实际支付的费用是100,发票金额是80 怎么写分录啊,内帐

2021-01-13 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 15:01

你好,那20元呢,不给发票了吗

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快账用户9240 追问 2021-01-13 15:03

不给了,确定支付不了了

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:16

计入营业外支出吧

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快账用户9240 追问 2021-01-13 15:27

好的老师

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齐红老师 解答 2021-01-13 15:36

不客气,很高兴帮到您

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你好,那20元呢,不给发票了吗
2021-01-13
您好,进项税填100再转出20,
2020-08-14
你好,两块钱可以做到营业外收入的。
2021-06-08
同学您好,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:制造费用,贷:累计折旧
2023-04-09
你好!1、公司发出代金券,并没有动用现金,而是说以后可以冲抵现金,实际上是一种应付未付的折扣。记账: 借:销售费用 贷:其他应付款-代金券 2、客户下次购物,使用代金券 借:其他应付款-代金券 库存现金 贷:主营业务收入 (一般都是商家搞活动,不牵涉增值税的) 如果到期尚未兑现的代金券,就是其他应付款-代金券的科目余额,冲回 借:其他应付款-代金券 贷:销售费用 例如某公司3月份实现销售商品10000件,商品标价每件20元,每件实际成本为12元,税率17%,并给予购货方10%的销售折扣。 借:应收账款210600 贷:主营业务收入180000(10000*20*0.9为折后的金额) 应交税费-应交增值税(销项税)30600(180000*17%)
2020-10-23
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