您好,这个的话,是借 管理费用112.56 其他应收款 0.44 贷 库存现金113
老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?
老师 员工报销费用一共1000元,但是之前多给了他260元,实际支付740元,怎么做账呢
老师好,员工费用报销,公司用银行转报销费给她,会计分录是如何做呢?
老师想问下,就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少,给他报销时按实际支付金额报,发票附在后面有影响吗,还有员工报销发票跨月才拿过来怎么办
老师 给员工报销费用 假如报销费用是112.56 实际现金支付113 分录怎么做啊
差额做其他应收款 可是这个应当是收不回来的啊
嗯,只能先挂账的这个平账
后面怎么平账
后边的话可以转营业外支出
那为什么不直接做到营业外支出里面呢
不行,这样的话,税务是不允许的,您好
那是在什么时候平账呢
可以到年底的时候,这个
后面做营业外支出平账 那在什么地方平账比较合适
啥意思?年底做一比分录就可以了啊