您好,这个的话,是借 管理费用112.56 其他应收款 0.44 贷 库存现金113
员工购买生产用品,现金垫付,写报销单,公司走银行支付给员工,分录怎么做?
老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?
老师 员工报销费用一共1000元,但是之前多给了他260元,实际支付740元,怎么做账呢
老师好,员工费用报销,公司用银行转报销费给她,会计分录是如何做呢?
老师想问下,就是单位人员报销费用实际金额比发票金额少,给他报销时按实际支付金额报,发票附在后面有影响吗,还有员工报销发票跨月才拿过来怎么办
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
差额做其他应收款 可是这个应当是收不回来的啊
嗯,只能先挂账的这个平账
后面怎么平账
后边的话可以转营业外支出
那为什么不直接做到营业外支出里面呢
不行,这样的话,税务是不允许的,您好
那是在什么时候平账呢
可以到年底的时候,这个
后面做营业外支出平账 那在什么地方平账比较合适
啥意思?年底做一比分录就可以了啊