按照230万*17.18%-12.31万(即107万进项发票对应的进项税金)=27.204万计算

老师,有其他项目挂靠我们公司,要我们公司开13%的发票230万,他们有给我们公司进项107万。我们签的挂靠合同是收17.18%的税金,这个税金是应该怎么算?A:是按照230万(销项)-107万(进项)=123万*17.18%=211314元;B:还是说按照230万*17.18%-12.31万(即107万进项发票对应的进项税金)=27.204万。老师请问应该怎么计算
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款40万 我们给他们30万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 开票 收款 还有给他们结算分别怎么做
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师,我们有个工程是挂靠别人公司的,我们工程总家是390万,第一来开进项开了176万,减去抵扣税费交了8万,第二次开了118万,减去抵扣税费交了2.6万,人家收我们0.012的管理费,这次需要把进项开完,我应该怎么算?需要减税费吗
请问老师,挂靠项目的税负率要怎么计算?别人项目挂靠在我们公司,我们跟业主结算了100万,现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万,其中23万是人工,剩余的60万是材料费用, ,我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理?
老师您好,工资是按产值来的吗?
1.企业所得税年度申报 个人所得税年度汇算清缴都是啥时候 2.企业所得税增值税季度或月度申报都是季下月度15号是吗?3.消费税房产税等一些其他税种申报都有对应税种申报表?4.工商年度报告是几月几号?
老师好,我明天想去面试建筑公司会计,目前对建筑业的缴纳税款这块还不清楚,有一般计税,简易计税,异地预缴有分包抵减等,想请老师具体说一下交税这块
老师,原材料月底盘库如果单价不一样得如何处理。
怎么能确保开票开得对没有问题
老师你在嘛,昨天我忘记回复你了
老师,金财网页版财务软件里,怎样查找应收账款明细,不是应收账款里每一户,而是整体应收账款明细
您好,碰到下面这种情况怎么解决。个体户经营所得表申报无法填写,尝试多次,更换多台电脑点击都无任何反应
我收到的专用商贸票,有票没付钱
是一张商贸专用票,我做应付可以吗
现在我们老板的意思是要按照A方法计算,即:是按照230万(销项)-107万(进项)=123万*17.18%=211314元。所以现在有点懵 什么原因?
按照税法的规定是按B方法
老师,是哪天税法。我现在不知道应该怎么说服老板了
在税法中是增值税一般纳税人是按销项税-进项税算出的应纳增值税,不是按销售额减去进项成本金额计算的