你好 次年汇算之前 记得支付就行了。 不然你汇算要调增处理的。

公司有计提工资,有3个月未付员工工资,年底了怎么处理?
2月底计提了2月社保,借 管理费-社保(公司部分)贷 应付职工薪酬-工资,2月员工离职,社保未减员,3月初社保正常扣款,3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写,多谢
老师 我司6月份底有几个员工工资没有计提 7月份直接发工资了 这种情况怎么处理?
如果多年前员工工资,有公司账户支付记录,但是未计提工资,未申报个税,实际上是支付的人工工资,这种该如何处理?
你好老师,麻烦问下,我公司23年有1员工因一直未发工资,也未申报个税,也未计提工资,到24年2月份银行转账支付了他去年的工资,我该怎么处理工资计提和个税申报,谢谢老师!
社保基数提高,公司补缴的1-9月份社保里有一部分是离职员工的,属于单位缴纳的放管理费用,属于已离职员工部分的社保 放到哪个科目好呢?
老师从供应商那里购入鲜玉米是免税的吗
同一个公司之间银行转账不触犯法律法规吧?
资产负债表上代账公司用的是应付账款跟预付账款,这个应该不对吧
外贸企业,认证发票时外销的选退税勾选,内销的怎么办呢?
公司收到租金9000(一般纳税人)要交哪些税,税率多少?
老师您好,我是一家小规模,之前没什么业务,也没有记账,今年4 月份开始有零星收入并开了发票,4月开始软件记账,当时没有员工,只给法人做了工资,我计入管理费用了,开出的发票计入主营业务收入,二季度,三季度都这么做的,现在意识到没有成本,我们做法律咨询服务的,是不是人员工资就应该做成本呀?我该怎么调整呢?
店商平台按结算收入确认收入,开票加未开票等于结算收入,如果出现本店已不销售,后面还有未开票给客户,收入又已经确认完,应收账款又没有结平,怎么处理
老师,想问下支付宝后台的那个导出来的订单明细里面有一列字段叫银行订单号,这个是干嘛用的
答案B和E没看出答案和选项有什么区别呀?
老师,平时不用做仼何处理吗?比如转到其他应付款
你好 是的。 不转。 你转了也没有意义的 。你都没有支付