你好 次年汇算之前 记得支付就行了。 不然你汇算要调增处理的。
公司有计提工资,有3个月未付员工工资,年底了怎么处理?
2月底计提了2月社保,借 管理费-社保(公司部分)贷 应付职工薪酬-工资,2月员工离职,社保未减员,3月初社保正常扣款,3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写,多谢
老师 我司6月份底有几个员工工资没有计提 7月份直接发工资了 这种情况怎么处理?
如果多年前员工工资,有公司账户支付记录,但是未计提工资,未申报个税,实际上是支付的人工工资,这种该如何处理?
你好老师,麻烦问下,我公司23年有1员工因一直未发工资,也未申报个税,也未计提工资,到24年2月份银行转账支付了他去年的工资,我该怎么处理工资计提和个税申报,谢谢老师!
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师,平时不用做仼何处理吗?比如转到其他应付款
你好 是的。 不转。 你转了也没有意义的 。你都没有支付