同学你好: 现在11月开始正常经营了,可以把11和12两个月折旧一起计入,工资也是两个月可以的。
老师,我们是一般纳税人,我现在销项如果大于了进项不是要缴增值税吗?但是我十月有进项的发票,还没有寄过来,能不能到下个月申报前认证的?还是必须这个月就认证
老师 我想请问一下我们是商贸一般纳税人 还在筹建期 10月的时候买了一辆车 之前没有做过税务申报 我这个月申报的时候可以十一月和十二月的折旧都做进去还是只能做十二月的折旧 还有就是申报了法人十一月和十二月的工资 只能做一个月的还是两个月都能一起做了呀?
老师,申报个税的时候,需要填个人承担的社保部分,我们公司9月和10月的社保是一起办的,费用一起缴纳的,现在申报10月份的个税,那个人承担的社保,我是只填10月份的就可以?还是按照10月份实际扣款,把九十两个月,个人承担的合计填进去呢?
老师,我们有个公司是一般纳税人,有两个月没发工资了,这两个月个税都是做的0申报,如果这个月还不发,个税我把今年该发没发的都申报一下可以吗?因为如果这12月不申报的话,明年再补发,我再申报个税后期就要交个税(一年只能申报12个月的)
老师你好,我现在接的是一家劳务公司,我想问一下报税期7到9月,他只开票了五万,但是实际上他还有七八万,在十月初开的,但是我申报的时候只能按照这五万先申报,因为7到9月,如果报了无票申报,十月没法冲回,但是我现在就想问一下,像这种老师跨月开票的这个账务是怎么处理的?他就是这种经常的他的十月经常这样的业务,月底他就是开不了票,都都得到下月初才能开票
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
哪里下载工商年报pdf
老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
老师,一般纳税人月末增值税都是怎么处理的?通常情况下大部分企业都会发生哪些进项销项这些
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
农业合作社汇算清缴跟一般企业一样么?是不是有财政补贴拨款之类的要填个减免表?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
好的 谢谢老师 老师我还想问下 我们公司车是按揭买的 首付的费用是从公司账户付的 每个月按揭款是从法人银行卡划的 应该怎么做账呢?
同学你好: 为什么要从法人银行卡还呢,最好对公账户啊。这样属于合理合法的公司车,费用都可以抵税。
当时办理按揭的觉得用公司账户麻烦吧 就给法人说的用她的卡也可以 那现在还能正常记不呢?
同学你好,转一下,相当于老板借给公司钱,垫付车款!我问一下,买的时候是以公司名义?