可以的 打开保存 最后打开主表 直接申报就可以了
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师个体工商户管员已经给核定每季度开票285000元,这样增值税申报表就不用填写,直接申报就可以了吧!附加税申报表怎么填写呀???
老师,上海增值税0申报,ETax申报,不用将附表一 填0,附表二填0吧。可以直接不填,什么都不做就保存没有填写打开过的申报报表,再发送吗?
老师。你好 如果本期没有增值税减免的。是不是报增值税的时候最后一个表 就是附表五后面的那个表就不用填写 不管他就是 因为我进去发现不能0填写保存
小规模纳税人增值税申报,没有开专票,都是免税,其他报表已经提交完了,那申报增值税的时候是不是打开直接保存就可以了?不需要填写了吧?
老师你好,为什么存在这样的情况?我们有一家小规模纳税人,我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保,社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗?这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
公司食堂买菜有收据能报销吗
小规模纳税人8月发生的业务,比如支付出去的推广费,10月客户才开发票,10月做第三季度账的时候,这笔支出是否能直接做成费用,把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
年末未分配利润有2百多万,需要交什么税吗
老师,精斗云做好一张凭证新增保存快捷键是哪个呀
老师早上好,那企业所得税申报的时候显示的自营出口收入跟我实际统计的收入有出入,差三千多块钱,我有个报关单是按内销征税,那我这笔收入也要按不含税金额算到自营出口收入里面吧
老师你好,以前年度会计做账计提的太多了,都错了,应付职工薪酬贷方太大数了,怎么冲了,会计分录怎么做
朴老师您好,为什么手续费的进项可以冲财务费用那
财务账务一般需要购买哪些单据
老师您好,固定资产用于研发部门,财务软件填写卡片时,你帮我看看科目都对吗?
老师 三项附加税 也这么操作吗?
是的 0报 一样操作 打开 直接申报即可
老师,这家公司去年年底才成立,大股东帮忙采购了一些固定资产、支付了一些费用(之后会跟大股东结清,大股东会开票给我们),按大股东要求,我们总账做了预提费用,体现在了报表上。所以,我们 所得税 这一次是有数据的,要负申报。我想问是不是 就按照 总账提供的损益表 直接填所得税季度预申报表 就可以了?应该怎么操作呢?
是的 按照利润表报表项目 对应填报 所得税申报表就可以
老师,所得税申报表 有附表一、附表二吗?我应该先填什么?
另外我先申报增值税,过两天再上传 资产负债表 利润表 所有者权益变动表 现金流量表 和 附注 吗?
是的 先申报增值税 记得开票盘反写 所得税附表 根据实际情况 看是否需要填写 (有的地区需要先申报财务报表 才能申报所得税 )
老师我们成立以来还没有 领取税务UKey 也没登录过开票系统
那就不需要反写了 直接申报就可以了
老师,所得税季度申报,只需要填写 营业收入 营业成本 利润总额吗?
是的 一般是填写这三项 其他自动带出