同学你好!一开始计入的话 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后续转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
请问这个招待费的进项税额不能抵扣,做了这个分录以后,应该怎么做进项税额转出的分录?
老师 招待费的进项税转出 前后的分录该怎么做
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
老师转 出招待费用增值税进项税额的会计分录怎么做?。
老师 招待费进项税额转出怎么做分录啊
老师,我的营业执照里面有一项信息技术推广服务和广告业,能否开视频制作的发票?
老师你好!之前签订合同为350万元,开票450万元,税务局需要提供合同,当时也忘了了合同签订少了,公司在补签合同,还有什么风险吗?老师指导一下
老师一个自然人注册了一个公司A,和一个个体户B,分开报税,都是餐饮业务,注册地大地址一样,房间号不一样,这样可以吗?朴
员工工资5000到30,000元,如何算社保基数,如何计算社保?请详细为我列出,谢谢老师,因为我是个新手。
车票报销进项税额在哪里录入
老师,视频制作开发票的时候,税收编码和名称叫什么?
老师好,1月支付了100万房租,期间没有摊销,到12月一次性摊销,次年汇算清缴在把这100万纳税调增 这么处理 有没有问题
股东分红交个税,打开自然人扣缴端后,怎么操作
您好~想咨询下:个人出租住房 免征印花税。这里住房的口径,一般要怎么判断?如果个人出租的不是住房,如商铺,享受印花税免征政策吗?
非独立核算分公司,与总公司间的调拨款挂在往来上的越来越多,需要特别处理吗?