同学,你好,如果这个在汇算清缴前能回来,是可以的。

老师,本月发生的费用,明年1月开票 即开票日期是明年1月,我可以在今年12月暂估费用,然后1月收到发票时,直接附在12月的凭证后面
现在是21年了,收到20年12月28号其他公司开给我们公司的专用发票,并没有暂估成本,但是该专票我们勾选认证了,已经抵了所属期为20年12月份的增值税,那么这个票能不能收入账到21年
请问,我做账20年12月有10万费用票没到,可以暂估费用,然后21年发票到放在原来的凭证后面么,21年拿到的发票肯定是我21年开票时间了
老师,麻烦问下,我是小微企业,普通发票,我20年10月份暂估的材料和人工费用,跨年21年1月份收到发票。可以直接把发票放到20年10月份后边吗?
老师,21年有很多业务发生了,然后对方增值税发票也开出来了,但是我没有收到发票,我在12月结账时不做账,然后22年发票收到后再做账,可以吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师:公司预付240万的装修费,是长期待摊费用,但是对方一直没有开发票,长期待摊费用怎么处理。合同金额370万,预付240万,发票未开。
你好老师,过元旦产生的场地费还有吃的喝的,记入福利还是团体活动费
你好 进项税额转出后影响哪个余额
老师,我们合作的客户注册了个新公司,他们要把业务给新公司和我们做,要求签个转让协议,那不能直接用新抬头跟我们签吗?老师,签新合同还是签装让协议比较好?
客户退货,产生了包装损坏,收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
公司去年和一家客户公司签了合同开了发票,钱还未付过来,因为当时是我们老板和另一个人合伙做的,那个人也有家公司,现在两个人有点问题,我们老板不做了,那个老板要用他公司做,发票红冲了,合同重新和那个老板公司签,那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的,需要写什么内容呢?
开票日期是21年的也可以是么,直接放到我20年12月份凭证后面可以么,不用调账么
同学,你好,正常应该是21年红冲20年,再做一个正确的。如果时间不长可以直接放进去 ,能做好解释就行