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老师,21年有很多业务发生了,然后对方增值税发票也开出来了,但是我没有收到发票,我在12月结账时不做账,然后22年发票收到后再做账,可以吗

2022-01-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-09 11:36

也可以的,但是付款的单据一定要及时入账。

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快账用户5499 追问 2022-01-09 11:38

可是有些发票我们还没有付款,但是对方也将发票开出来了,我应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:44

收到发票以后再处理就可以

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快账用户5499 追问 2022-01-09 11:45

那这样发票开的21年12月日期,22年1月收到再做账没事吗?有没有税务风险

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:51

正常的业务就是几月份的业务,几月份入账。最好的办法就是把发票先暂估入账,等发票过来再调整。

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:51

目前来说,税务还没有根据发票日期监控。

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快账用户5499 追问 2022-01-09 11:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-09 11:53

不用客气,祝您工作愉快。

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相关问题讨论
也可以的,但是付款的单据一定要及时入账。
2022-01-09
同学,你好,如果这个在汇算清缴前能回来,是可以的。
2021-01-14
你好,你当月开了发票,需要做账务处理。然后,你的成本发票不够的情况下,你可以先暂估。
2024-09-26
你好 可以的 你做利润分配未分配利润 汇算清缴纳税调减就符合要求了
2023-08-16
你好,对的是的,在汇算清缴的时候降低你的收入就可以了。
2022-01-20
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