同学您好 根据根据现销价格计入固定资产原值并计提折旧 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 银行存款

公司首付7万买了台挖机,剩下的款每月分期付,发票还没收到对方回公司说要等到全款付清了才给,那首付出去的钱和剩下每月支付的钱怎么做账呢?要入固定资产科目吗?
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师,我们公司买了辆货车,先付的首付款,后面每个月付,但是发票对方已经全额开过来了,我这边应该怎么做账呢,并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的,因为当时留的银行卡是我们老板娘的,公司需要把钱先转给老板娘,老板娘在付每期贷款的,这种情况应该怎么处理呢
我司从a公司买入了固定资产,合同是分期付款。前面已付了首付。后期都没付。同时跟c公司签订了售后融资租赁,未收到c公司的货款,同时每月向c公司支付租金,与c公司的合同写出a公司是代理商。请问这种操作有问题吗,账务要怎么处理。麻烦老师讲解一下谢谢
老师,公司买了一台车,每个月还款支付,一共需要还660000,买的时候做的是借固定资产,借应交税费,贷银行(首付),贷长期应付款,现在还款,一个月还11000,对方给我开的发票是利息3000,我怎么做分录呢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
应交税费_应交增值税要做吗?还是等拿到发票在做,可以做暂估固定资产吗
同学您好 增值税未收到发票那块暂时不用管,增值税可以做进项抵扣,分期发票可以一期一期的开的