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老师,你好,问下,我金蝶年度结账了,但是发现12月数据有一点点不对,怎么反结账啊

2021-01-14 20:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-14 20:43

 你好: 以金蝶KIS标准版为例,点击“期末结账”,按照步骤,往下继续点击,就会出现上图所示界面,然后用户就可以选择反结账反过账了。

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 你好: 以金蝶KIS标准版为例,点击“期末结账”,按照步骤,往下继续点击,就会出现上图所示界面,然后用户就可以选择反结账反过账了。
2021-01-14
试试现在,能不能结转1月的损益
2025-04-09
你好,你估计是2个月份的凭证混在一起了
2024-01-16
您好操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
2022-05-09
你好 ;      什么数据错误了。 你们可以反结账去12月 里面去改下 ;    你22年建账了吗   
2022-01-14
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