那你这个平时借款是放到其他应收款呀,后面抵工资的时候就是借应付职工薪酬,贷其他应收款,同时贷银行存款或库存现金。
先请教一个问题,我们都是开现金支票,然后借款,年底再算账,那流现金日记账怎么记,年底抽欠条
我们平时都是开现金支票然后借款,年底结算一次,结算时候抽欠条抵工资 那年底发工资抽欠条呢,怎么做?
老师,我们机械租赁公司,驾驶员工资都是平时预支一点,像现在老年的时候一次性结算,这种我们要怎么做账呢
建筑业的外账工资怎么做,平时都是借支生活费不发工资,公司专户转给员工生活费,年底一次性结清工资尾款,工资表是按每次借支的钱来做账,还是按应该发的钱每月计提不付款,年底再汇算呢
老师好,我们是一般纳税人建筑企业,我有一个疑问是总包方会从结算款里代扣底下工队的农民工工资,然后我们和工队结算的时候也会同样代扣对应金额的农民工工资,我们给总包开发票,工队给我们开发票,我理解是一借一贷我们的账上借贷就是平的,不知道我的理解有没有问题
老师 临时工开劳务票 开多了什么不是他个人就要交个税
小规模纳税人现在开百分之一税率的政策文件在哪里找的到呢?
老师好,去年公司购入了一辆办公用小轿车,当时设计的卡片折旧年限是七年,现在想把这辆小轿车折旧年限改为5年,可以吗?(因为税法规定是4年,预计使用年限7年太长了)
银行存款的利息记到那个科目啊
请问老师,如果6月开始建账,打印总账明细账科目余额表选择几月份开始?1月还是6月
你好老师,有笔货款,做的是借预付账款,贷银行存款,现在要红冲做账,是不是借,银行存款,贷预付账款,就可以了,不用变成负数
老师,失业保险交多少年,被辞退能领失业保险
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?
请问向别的公司转账 备注的转款,应该怎么做分录
采购合同物品数量发生变化实际合同额大于原合同额了,是否需要签订补充协议,如不签订是否有税务风险