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建筑业的外账工资怎么做,平时都是借支生活费不发工资,公司专户转给员工生活费,年底一次性结清工资尾款,工资表是按每次借支的钱来做账,还是按应该发的钱每月计提不付款,年底再汇算呢

2022-08-11 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-11 21:14

您好 每个月按照专户转给员工生活费计提 然后发放 年底汇算的时候再计提年底的 然后发放

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:17

每月专户转的是生活费,不是应发工资,怎么计提呢,我没搞懂,但外账这边要每月实际的工资表,我要怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:18

每月专户转的是生活费  生活费也是工资的一部分啊 年底要结算的 我这边也是您说的这样操作的

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:20

你的意思是工资表只做专户实际出的钱,余款年底一起做么

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:20

是的 我这边就是这样操作的

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:21

同一个员工同时在一个法名下的多家公司同时领工资,有影响么

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:22

同一个员工同时在一个法名下的多家公司同时领工资,各自申报就好了

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您好 每个月按照专户转给员工生活费计提 然后发放 年底汇算的时候再计提年底的 然后发放
2022-08-11
平时需要计提工资的,不然你的工资成本就不均衡
2025-10-14
一直没有计提借管理费用工资,等 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷,其他应收款个人负担的社保 银行存款
2026-03-14
以后实际发生工资的时候 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 支付工资扣社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应应付款-个人社保
2026-03-09
你好,预支工资挂其他应收款个人借款才对的,实际发放时冲减
2026-03-14
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