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建筑业的外账工资怎么做,平时都是借支生活费不发工资,公司专户转给员工生活费,年底一次性结清工资尾款,工资表是按每次借支的钱来做账,还是按应该发的钱每月计提不付款,年底再汇算呢

2022-08-11 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 21:14

您好 每个月按照专户转给员工生活费计提 然后发放 年底汇算的时候再计提年底的 然后发放

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:17

每月专户转的是生活费,不是应发工资,怎么计提呢,我没搞懂,但外账这边要每月实际的工资表,我要怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:18

每月专户转的是生活费  生活费也是工资的一部分啊 年底要结算的 我这边也是您说的这样操作的

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:20

你的意思是工资表只做专户实际出的钱,余款年底一起做么

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:20

是的 我这边就是这样操作的

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快账用户8017 追问 2022-08-11 21:21

同一个员工同时在一个法名下的多家公司同时领工资,有影响么

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齐红老师 解答 2022-08-11 21:22

同一个员工同时在一个法名下的多家公司同时领工资,各自申报就好了

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您好 每个月按照专户转给员工生活费计提 然后发放 年底汇算的时候再计提年底的 然后发放
2022-08-11
这个工资你们是不打算做外帐的话,可以。
2021-02-18
您好 如果跨年的话 有影响的 平时计提次月做分录借应付职工薪酬,贷其他应付款 然后申报工资薪金个人所得税
2023-01-05
你好,同学 账务处理没问题的 要结转到费用科目的
2024-05-15
您好,那您做好工资表,明确支付是工资还是利息,做实交易
2023-04-10
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