不做账开工做借长期待摊费用,进项税额贷其他应付款

老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
#问题#请问我公司给租用的厂房装修,合同发票在2020年12月已开,款项未付,装修工程未开工,这个费用我应怎么处理,2020年的账我还没结账
老师 您好 我想请教个问题:公司的装修费用,分几个月付款,发票都还未收到,10-12月都存在装修费用,年底了装修费用可以合并摊销吗?还是要11月就开始摊销
冉老师郭老师好!请问工厂装修,现阶段为已装修未装完。装修合同总费用是1500万,公司已支付了600万,因对方未开票,支付款都是挂在了预付账款上面,如果现在想把已付的600万预付账款转到在建工程上面,应该依据什么单据来处理(注对方只开了50万发票)
咨询一下,我们办公室进行装修,装修公司当时做了合同,我们按合同支付给了装修公司款项,并且装修公司在10月份也开出了发票给我们,现在装修已完工,但因为某种原因实际支付要比合同钱,所以装修公司要退回一部分款项给我们?请问这种要怎么做账务处理?
钢管租赁合同,人工一般占比是多少,租赁钢管的占比是多少
老师,请详细写一下销售购入固定资产的会计分录?
目前工资的形式包括了哪些补贴,请老师列举下
公司购二手车对方公司给我们公司开了两张发票金额都是一致的一张普票和一张专票,我应该怎么入账啊?入哪个金额呀?
因为税务问题,个体户变更了经营者,换成了原来经营者的亲戚,但是投资方还在原来的经营者,那账套需要新建吗?
老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?
逾期纳税有什么后果,逾期交社保有什么后果
l 负责现金收付和银行结算业务 l 负责登记现金及银行存款日记账 l 负责核算及发放每月工资 l 负责每月社保、公积金基数调整、增减员月度申报 l 负责往来账务审核 ,确保应收应付、销项金额准确 l 负责企业应缴纳的各项税费 ,如增值税、企业所得税、个税等 ,按时进项纳税申报 l 负责处理全盘账务,包括报销审核、凭证处理、编制财务报表、税务处理、出纳监管等工作 l 负责根据原始凭证编制会计分录等 l 负责会计凭证的装订、归档等工作 l 负责公司税务变更、年审等业务工作 l 负责公司印章 ,营业执照管理 l 负责公司日常报销单、付款单等单据审核工作 老师,帮忙看看这个简历行不行
公司有张发票要纳税调增,更正汇算清缴,要怎么调账
老师您好,我刚面试了一个出纳职位。那个老板他公司的账都是交给代账去做的。实际公司里没有出纳和会计。老板自己付款。然后说她自己的钱和公司的钱实际是分不开的,说她自己每年的花100多万。这种情况怎么办呢,那我作为出纳付款的时候,肯定有对公对私不明确的情况,那会怎么样呢,我会有责任吧
开的是普票,我在12月账里做,借长期待摊费用,贷其他应付款,可以吗老师
不建议做,你这个又没有付款也没有发生业务只是收发票
老师是留到付款后才做吗,那发票开票期是2020年的,没有问题吗
是有那个开工的时间和这个对应的合同吗?证明业务是21的就可以了。
你如果实在是不想到时候给税局解释的话,那你就直接按发票做吧,挂在长期待摊费用下面就可以了。
那我就做借长期待摊费用,贷其他应付款,那什么时候开始摊销呢
按你这个装修完次月开始摊销,按剩下租期,
好的,谢谢老师
我先回复别的学员。