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请问一下,我之前几个月都是暂估商品入库(10000)个, 今个月收到发票为15000个,然后红字冲销了暂估商品入库(10000)个,再开正确的(15000)分录,最后这个结转成本该怎样做

2021-01-15 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 11:12

你实际销售的数量是多少个

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快账用户9680 追问 2021-01-15 11:17

实际销售12000个

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齐红老师 解答 2021-01-15 12:33

那你只要结转12000的成本就可以了

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快账用户9680 追问 2021-01-15 16:26

老师;请问一下;公司收回来燃油发票可以做抵扣吗;这个该怎样操作

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齐红老师 解答 2021-01-15 16:33

你是增值税专用发票吗

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快账用户9680 追问 2021-01-15 16:34

是电子普通发票

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:01

这个是不能抵扣的额

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快账用户9680 追问 2021-01-15 17:04

那可以做到费用里去吗

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:42

是的,可以计入费用的额

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快账用户9680 追问 2021-01-15 17:44

那这个该怎样做分录那些

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齐红老师 解答 2021-01-15 17:46

借:管理费用 贷:银行存款

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2021-01-15
请问你货物是是否已经全部销售?
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你好 是的 可以这么做的
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你好, 借库存商品 贷:应付账款 以上为红字 借库存商品 进项税额 贷:应付账款
2021-01-21
你好,对应红冲结转的成本,暂估的入库在发票收到时已经红冲过,所以不必重复红冲。
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