你好 核定征收 超过核定 按实际销售额 交个税
老师节日快乐,请教个问题个体工商户核定征收。季度开票收入未超过30万元,本季度开票金额136786.57元,没有增值税。个人所得经营所得核定计税依据5.7万元,税率(征收率1.00%),老师请问个人所得经营所得怎么计算本期应税款。是(136786.57-57000)*1.00%,还是直接用5.7万元*1.00%?
老师,定期定额的小规模纳税人(个体户),季度定额63000元,这个季度开了13万多的发票,个人经营所得税应交376元,请问老师个人经营所得所得税年终也和个人所得税一样汇算是吧?年开票总额不超过63000乘以4的话,以前季度所交的经营所得税会退回吗?
老师,请问我是打井队,是个体工商户,定期定额 个人经营所得征收率是0.08,税率是0.01,季度12万交335元的所得税,本季度开专票700000元,怎么计算个人所得税
老师请教个问题,个体工商户个人所得经营所得税交纳是以全额度交纳个人所得经营所得税,还是按着核定交纳,比如季度核定1.08万元,季度开票金额20万左右。
4月开的一家个体工商户核定个人经营所得每月8w,4-6月季度开票15.6万不用交个人经营所得税,7-9月季度开票23.6万交个人经营所得280元,朋友说是五级累进税率,不太懂具体的计算公式,还有想知道,如果我下季度还按每月7w开票,下季度要交大概多少个人经营所得啊?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
谢谢老师
不客气的 工作顺利