你好 计算方式 个税=不含税销售额*8%*1%
老师节日快乐,请教个问题个体工商户核定征收。季度开票收入未超过30万元,本季度开票金额136786.57元,没有增值税。个人所得经营所得核定计税依据5.7万元,税率(征收率1.00%),老师请问个人所得经营所得怎么计算本期应税款。是(136786.57-57000)*1.00%,还是直接用5.7万元*1.00%?
老师,定期定额的小规模纳税人(个体户),季度定额63000元,这个季度开了13万多的发票,个人经营所得税应交376元,请问老师个人经营所得所得税年终也和个人所得税一样汇算是吧?年开票总额不超过63000乘以4的话,以前季度所交的经营所得税会退回吗?
老师,请问我是打井队,是个体工商户,定期定额 个人经营所得征收率是0.08,税率是0.01,季度12万交335元的所得税,本季度开专票700000元,怎么计算个人所得税
老师请教个问题,个体工商户个人所得经营所得税交纳是以全额度交纳个人所得经营所得税,还是按着核定交纳,比如季度核定1.08万元,季度开票金额20万左右。
请问我是个体工商户月核定额为2550元,个人所得税,经营所得征收率为0.05,但是在第一季度开票收入为846095.02元,我应该怎么详细地计算第一季度所要缴纳的经营所得税额
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
那税务网里生成的税额比这少1000来元是为什么
超定期定额核定的是不是和累进税率计算没有关系呀
申报表里 核定征收率不是0.08 或者税率不是0.01 亦或是另个都不一样 算法是没有问题的 可以跟当地税务咨询下 具体核定率是多少
但税务网里核定信息是这样记录的
还是说税率显示的只是四舍五入近似数
核定信息不完全是准确的 以申报表里的信息为准
好的谢谢
不客气的 工作顺利^_^