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1、支付了一年的承包费12万元,发票未收到,该如何记账 借:预付账款~XXX公司承包费12万元 贷:银行存款12万元 2、每月摊销时该走什么科目? 3、增值税专用发票开回来该走什么科目?

2021-01-15 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 12:45

每月分摊的时候,借销售费用贷预付账款。 发票到了,借进项贷预付账款。 分摊如果分摊的多了,借预付账款借销售费用负数。

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快账用户1499 追问 2021-01-15 12:59

这样做对吗老师 支付了一年的承包费,发票未收到,该如何记账 1、支付承包费时 借:预付账款—甲公司承包费12万 贷:银行存款12万元 2、每月摊销时 借:制造费用1万 贷:其他应付款—承包费1万 3、增值税专用发票开回来时 借:其他应付款—承包费12万 借:应交税金—进项税1万 贷:预付账款—甲公司承包费12万 贷:银行存款1万

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:02

你好,增值税专票开进来之后,你们支付了1万块钱吗?

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快账用户1499 追问 2021-01-15 13:12

嗯嗯,1万的税款

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齐红老师 解答 2021-01-15 13:14

你好可以这么做的。

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相关问题讨论
每月分摊的时候,借销售费用贷预付账款。 发票到了,借进项贷预付账款。 分摊如果分摊的多了,借预付账款借销售费用负数。
2021-01-15
同学你好 不是银行付款吗
2023-10-20
借:在建工程 35 应交税费-应交增值税-进项税5.1贷:银行存款40.1借:固定资产40 在建工程 35 应付职工薪酬5借:应付职工薪酬5贷:银行存款5
2021-12-19
同学您好, 2020年12月1日, 借:在建工程   35    (30%2B5)        应交税费—应交增值税(进项税额)   5.1    贷:应付票据   35.1           银行存款   5     (3%2B2) 借:在建工程   5    贷:应付职工薪酬   5 2020年12月2日, 借:应付职工薪酬   5    贷:银行存款   5 借:固定资产   40    (35%2B5)    贷:在建工程   40
2021-12-20
你好,需要计算做好了给你
2021-12-21
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